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      浏阳市关口街道办事处2023年部门预算说明

      发布时间 : 2023-04-07 来源:关口街道 字体大小:

      第一部分??2023年部门预算说明

      一、部门基本概况

      二、部门预算单位构成

      三、部门收支总体情况

      四、一般公共预算拨款支出

      五、政府性基金预算支出

      六、其他重要事项的情况说明

      七、名词解释

      第二部分??2023年部门预算表

      一、2023年部门收支总体情况表

      二、2023年部门收入总体情况表

      三、2023年部门支出总体情况表

      四、2023年财政拨款收支总体情况表

      五、2023年一般公共预算支出情况表

      六、2023年一般公共预算基本支出情况表

      七、2023年政府性基金预算支出情况表

      八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

      九、2023年预算项目绩效目标表

      十、2023年整体支出绩效目标表

      第一部分部门预算说明

      一、部门基本概况

      (一)职能职责

      1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,全面加强党对各领域各方面工作的领导,着力夯实基层基础,强化党建引领基层治理,切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制,强化“两个责任”,坚持正风肃纪,推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制,全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。

      2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划,??研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划,全面实施乡村振兴战略,统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

      3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作,承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设,领导基层自治工作,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参??与、法治保障的社会治理体制,健全自治为基、法治为本、德治??为先的基层治理体系。

      4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作,承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作,接待群众来信来访,建立多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和??司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

      5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、??体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道,??改进政务服务方式,推进审批服务便民化改革,建立健全群众办事一次办结机制,完善街道和村级便民服务平台,提高政务服务和政务公开水平,提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

      6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

      (二)机构设置

      党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、公共安全和应急管理办公室、社会治安综合治理中心(退役军人服务站)、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、综合行政执法大队、城镇建设服务中心、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、长赣椒花项目办公室。

      二、部门预算单位构成

      本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

      1、 关口街道办事处部门本级

      2、 司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心(城镇建设服务中心)、退役军人服务站。

      三、部门收支总体情况

      (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算10587.03万元,其中:一般公共预算财政拨款10587.03万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少734.79万元,主要是体制分成预算金额减少

      (二)支出预算:2023年本单位支出预算10587.03万元,其中,一般公共服务支出7535.9万元,国防支出15万元,公共安全支出170.39万元,教育支出120万元,文化旅游体育与传媒支出140万元,社会保障和就业支出885.74万元,卫生健康支出80万元,节能环保支出300万元,城乡社区支出200万元,农林水支出470万元,交通运输支出130万元,住房保障支出460万元,灾害防治及应急管理支出80万元。支出较去年减少734.79万元,主要是一般公共服务支出减少1700.84万元,公共安全支出减少17.92万元,教育支出减少60万元,社会保障和就业支出增加238.97万元,卫生健康支出增加80万元,城乡社区支出增加50万元,农林水支出增加70万元,交通运输支出增加60万元,住房保障支出增加460万元,灾害防治及应急管理支出增加80万元

      四、一般公共预算拨款支出

      2023年本单位一般公共预算拨款支出预算10587.03万元,其中一般公共服务支出7535.9万元,占71.18%;公共安全支出170.39万元,占1.61%;社会保障和就业支出885.74万元,占8.37%;国防支出15万元,占0.14%;教育支出120万元,占1.13%;文化旅游体育与传媒支出140万元,占1.32%;卫生健康支出80万元,占0.76%;节能环保支出300万元,占2.83%;城乡社区支出200万元,占1.89%;农林水支出470万元,占4.44%;交通运输支出130万元,占1.23%;住房保障支出460万元,占4.34%;灾害防治及应急管理支出80万元,占0.76%。具体安排情况如下:

      (一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数4025.03万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费3679.03万元,公用经费346万元,支出较去年增加813.73万元,主要是差额编制人员工资福利保障

      (二)项目支出:2023年本单位项目支出预算6562万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,行政运行支出120万元,主要用于街道机关公用经费等方面;一般行政管理事务支出914万元,主要用于街道政府机关工作经费等方面;机关服务支出260万元,主要用于街道机关食堂运行等方面;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3013万元,主要用于征拆项目等方面;一般行政管理事务支出20万元,主要用于财政事务项目等方面;其他共产党事务支出80万元,主要用于党建活动项目等方面;基层司法业务支出100万元,主要用于综治维稳等方面;其他公安支出30万元,主要用于公安治安等方面;其他社会福利支出30万元,主要用于社会保障等方面;其他国防支出15万元,主要用于退役军人事务、武装部事务等方面;初中教育支出120万元,主要用于学校教育等方面;其他文化旅游体育与传媒支出140万元,主要用于文化和体育事务等方面;其他公共卫生支出80万元,主要用于卫生健康等方面;生态保护支出100万元,主要用于污染防治事务等方面;农村环境保护支出200万元,主要用于农村环境整治等方面;其他城乡社区公共设施支出200万元,主要用于卫片执法事务等方面;病虫害控制支出80万元,主要用于畜禽污染疫情防控等方面;生产发展支出60万元,主要用于乡村振兴等方面;对村民委员会和村党支部的补助支出330万元,主要用于村社区事务等方面;公路建设支出70万元,主要用于公路维修维护等方面;公路养护支出60万元,主要用于公路维修维护等方面;其他保障性安居工程支出460万元,主要用于人才公寓建设等方面;应急救援支出40万元,主要用于应急救援等方面;其他应急管理支出40万元,主要用于应急救援队等方面。支出较去年减少8,110.52万元,主要是体制分成预算金额和纳入一般公共预算管理的非税收入减少

      五、政府性基金预算支出

      2023年本单位无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空。

      六、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      2023年本单位机关运行经费346万元,比上年预算增加6万元,上升1.76%,主要是在编人数较上年增加??

      (二)“三公”经费预算

      2023年本单位“三公”经费预算数为36万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费26万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费26万元),因公出国(境)费0万元。2023“三公”经费预算较2022年持平。

      (三)一般性支出情况

      2023年本单位会议费预算1万元,拟召开1次会议,七一表彰大会,参会人数300人左右;培训费预算2万元,安全监管培训,培训人数150人左右;拟举办七一庆祝活动,经费预算30万元,欢乐浏阳河文艺活动,经费预算30万元,主要用于活动舞台布置、灯光音响租赁及广告宣传等方面。

      (四)政府采购情况

      2023年本单位政府采购预算总额575万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算530万元;服务类采购预算30万元。

      (五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

      截至202212月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

      (六)预算绩效目标说明

      本单位纳入2023年整体支出绩效目标的金额为10587.03万元,其中基本支出4025.03万元,项目支出6562万元,具体绩效目标详见附表。

      七、名词解释

      (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

      第二部分 2023年部门预算表

      一、2023年部门收支总体情况表

      二、2023年部门收入总体情况表

      三、2023年部门支出总体情况表

      四、2023年财政拨款收支总体情况表

      五、2023年一般公共预算支出情况表

      六、2023年一般公共预算基本支出情况表

      七、2023年政府性基金预算支出情况表

      八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

      九、2023年预算项目绩效目标表

      十、2023年整体支出绩效目标表

      相关附件下载:

      2023年部门预算公开表.xls

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