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      蕉溪镇2021年部门预算说明

      发布时间 : 2021-03-19 来源:蕉溪镇 字体大小:

      蕉溪镇2021年部门预算说明

      第一部分?2021年部门预算说明

      1. 部门基本概况

        (一)职能职责

        (二)机构设置

        二、部门预算单位构成

      三、部门收支总体情况

      (一)收入预算

      (二)支出预算

      四、一般公共预算拨款支出预算

      (一)基本支出

      (二)项目支出

      五、政府性基金预算

      六、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      (二)“三公”经费预算

      (三)政府采购情况

      (四)预算绩效管理情况

      (五)一般性支出情况

      (六)国有资产占用使用情况

      七、名词解释

      第二部分??2021年部门预算公开表格

      一、2021年部门收支总体情况表

      二、2021年部门收入总体情况表

      三、2021年部门支出总体情况表

      四、2021年财政拨款收支总体情况表

      五、2021年一般公共预算支出情况表

      六、2021年一般公共预算基本支出情况表

      七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、2021年政府性基金预算支出情况表

      九、2021年预算项目绩效目标表

      十、2021年整体支出绩效目标表

      第一部分? 2021年部门预算说明

      一、部门基本概况

      (一)职能职责

      1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,全面加强党对各领域各方面工作的领导,着力夯实基层基础,强化党建引领基层治理,切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制,强化“两个责任”,坚持正风肃纪,推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制,全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。

      2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划,研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划,全面实施乡村振兴战略,统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

      3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作,承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设,领导基层自治工作,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

      4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作,承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作,接待群众来信来访,建立多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

      5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道,改进政务服务方式,推进审批服务便民化改革,建立健全群众办事一次办结机制,完善镇村便民服务平台,提高政务服务和政务公开水平,提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

      6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

      (二)机构设置

      (1)部门设置:党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心

      (2)人员情况:本部门目前共有在职干部职工86人,离退休36人。

      二、部门预算单位构成

      纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

      (一)蕉溪镇政府部门本级

      (二)司法所

      (三)财政所

      (四)综合行政执法大队

      (五)政务服务中心

      (六)社会事业综合服务中心

      (七)重点项目建设服务中心

      (八)退役军人服务站

      三、部门收支总体情况

      2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入和纳入一般公共预算管理的非税收入等;支出包括保障全镇基本运行经费,也包括归口管理使用的专项经费

      (一)收入预算,2021年年初预算数4277万元,其中,一般公共预算拨款4272.15万元,政府性基金预算拨款4.85万元,纳入一般公共预算管理的非税收入2995万元。收入较去年减少795.17万元,主要是因为我镇金阳大道三期项目以及集镇扩容改造工程进度放缓,减少了非税预算收入

      (二)支出预算,2021年年初预算数4277万元,其中,一般公共服务2246.05万元,公共安全33.89万元,社会保障和就业207.89万元,节能环保97.8万元,城乡社区904.85万元,农林水662.72万元,交通运输35万元,灾害防治及应急管理88.8万元。支出较去年减少795.17万元,主要是因为我镇的金阳大道三期项目以及集镇扩容改造工程进度放缓

      四、一般公共预算拨款支出预算

      2021一般公共预算拨款收入4272.15万元,具体安排情况如下:

      (一)基本支出:2021年年初预算数为1444.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1272.72万元,和上年度相比增加14.49万元,主要是因为人员基本工资调增,公用经费172万元,与2020年度持平。

      (二)项目支出:2021年年初预算数为2827.43万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,和上年相比减少809.5万元,主要是因为的金阳大道三期项目以及集镇扩容改造工程进度放缓。其中:专项工作类项目支出816.6万元,主要用于党建、农业、城镇建设、安全生产、食品安全等经济建设和社会发展等方面;经济社会事业发展类项目1962.83万元,主要用于文教、卫生、环境保护与生态建设、农村公路维修等方面;对乡镇村级补助类项目支出48万元,主要用于村级运行等方面

      五、政府性基金预算

      2021年本单位政府性基金预算收入4.85万元,收入较去年减少0.15万元,主要是城市基础设施配套收入减少。

      2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出4.85万元,为城乡社区支出4.85万元。支出较去年减少0.15万元,主要是城市基础设施配套费用支出减少。

      六、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款172万元,与2020年持平。

      (二)三公经费预算

      2021三公经费预算数为31.86万元,其中,公务接待费21.86万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算与2020年持平。

      (三)政府采购情况

      2021年蕉溪政府部门各单位政府采购预算总额56万元,其中,政府采购货物预算8万元;政府采购服务预算48万元;没有安排政府采购工程预算。

      (四)预算绩效管理情况

      按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年蕉溪镇整体支出4277万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目10个,涉及项目支出2832.28万元,其中:金阳大道三期问题解决项目300万元;集镇扩容补偿与提质提档项目850万元;垃圾清运工作50万元;综治维稳工作48.8万元;乡村振兴工作548万元;党建微网格项目47万元;道路安全整治工作35万元;污染防治与绿化提质工作97.8万元;安全生产监管工作40万元;政府工作项目815.68万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

      1. 一般性支出情况

        2021年本单位会议费预算1.81万元,拟召开10次会议, 人数?1500,内容为政府经济工作会、村两委换届选举工作推进会等;培训费预算2.5 万元,拟开展8次培训,人数2000人,内容为党员冬春训、企业安全生产教育等?;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

        (五)国有资产占用使用情况

        截至20201231日,部门所属车辆2辆,所有权归浏阳市机关后勤服务中心所有,使用权归部门所有,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

        2021年预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0

        七、名词解释

        (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      第二部分??2021年部门预算公开表格

      1.2021年部门收支总体情况表

      2. 2021年部门收入总体情况表

      3. 2021年部门支出总体情况表

      4. 2021年财政拨款收支总体情况表

      5. 2021年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

      6. 2021年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

      7. 2021年一般公共预算三公经费支出情况表(细化到公务用车购置费公务用车运行费公开)

      8. 2021年政府性基金预算支出情况表

      9. 2021年预算项目绩效目标表

      10.2021年整体支出绩效目标表

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