台湾无码中文娱乐网|台湾无码一区二区|台湾高清偷拍中文网视频|台湾佬娱乐中文在线网

    <strike id="ll5wd"><small id="ll5wd"></small></strike>

    <object id="ll5wd"></object>

  • <th id="ll5wd"><video id="ll5wd"><span id="ll5wd"></span></video></th>
    <tr id="ll5wd"></tr><center id="ll5wd"></center><strike id="ll5wd"></strike>
  • <pre id="ll5wd"><em id="ll5wd"></em></pre>
    <big id="ll5wd"></big>

      首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 普迹镇 > 财政信息 > 财政预决算 > 乡镇街道预决算

      2021年度浏阳市普迹镇人民政府部门决算

      发布时间 : 2022-10-21 来源:普迹镇 字体大小:

      2021年度浏阳市普迹镇人民政府部门决算

      目 录

      第一部分?浏阳市普迹镇人民政府概况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分?2021年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      第三部分?2021年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

      八、政府性基金预算收入支出决算情况

      九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

      十、关于机关运行经费支出说明

      十一、一般性支出情况

      十二、关于政府采购支出说明

      十三、关于国有资产占用情况说明

      十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

      第四部分?名词解释

      第五部分?附件

      第一部分?浏阳市普迹镇人民政府概况

      一、部门职责

      1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,全面加强党对各领域各方面工作的领导,着力夯实基层基础,强化党建引领基层治理,切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制,强化“两个责任”,坚持正风肃纪,推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制,全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。

      2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划、研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划,全面实施乡村振兴战略,统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

      3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作,承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设,领 导基层自治工作,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

      4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作,承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作,接待群众来信来访,建立多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

      5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、 体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道, 改进政务服务方式,推进审批服务便民化改革,建立健全群众办事一次办结机制,完善镇村便民服务平台,提高政务服务和政务公开水平,提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

      6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

      二、机构设置及决算单位构成

      (一)内设机构设置

      浏阳市普迹镇人民政府内设机构13个包括:党政办、党建办、纪检室、财政所、经济发展办、重点项目建设服务中心、社会事业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、公共安全和应急管理办公室、农业农村办公室、政务服务中心。本部门共有编制人数97人,实有人数96人。

      (二)决算单位构成

      浏阳市普迹镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:浏阳市普迹镇人民政府本级。


      第二部分?2021年度部门决算表

      收入支出决算总表





      公开01表

      部门:浏阳市普迹镇人民政府

      金额单位:万元

      收入

      支出

      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      金额

      栏次


      1

      栏次


      2

      一、一般公共预算财政拨款收入

      1

      7,855.42

      一、一般公共服务支出

      32

      2,337.05

      二、政府性基金预算财政拨款收入

      2

      1,698.75

      二、外交支出

      33


      三、国有资本经营预算财政拨款收入

      3

      0.44

      三、国防支出

      34


      四、上级补助收入

      4


      四、公共安全支出

      35

      30.61

      五、事业收入

      5


      五、教育支出

      36

      55.44

      六、经营收入

      6


      六、科学技术支出

      37

      136.80

      七、附属单位上缴收入

      7


      七、文化旅游体育与传媒支出

      38

      37.41

      八、其他收入

      8

      2,747.83

      八、社会保障和就业支出

      39

      810.81


      9


      九、卫生健康支出

      40

      35.67


      10


      十、节能环保支出

      41

      484.14


      11


      十一、城乡社区支出

      42

      2,506.23


      12


      十二、农林水支出

      43

      5,064.30


      13


      十三、交通运输支出

      44

      261.70


      14


      十四、资源勘探工业信息等支出

      45



      15


      十五、商业服务业等支出

      46

      45.00


      16


      十六、金融支出

      47



      17


      十七、援助其他地区支出

      48



      18


      十八、自然资源海洋气象等支出

      49

      91.18


      19


      十九、住房保障支出

      50

      185.78


      20


      二十、粮油物资储备支出

      51

      31.00


      21


      二十一、国有资本经营预算支出

      52

      0.44


      22


      二十二、灾害防治及应急管理支出

      53

      50.50


      23


      二十三、其他支出

      54

      100.83


      24


      二十四、债务还本支出

      55



      25


      二十五、债务付息支出

      56



      26


      二十六、抗疫特别国债安排的支出

      57

      37.56

      本年收入合计

      27

      12,302.44

      本年支出合计

      58

      12,302.44

      使用非财政拨款结余

      28


      结余分配

      59


      年初结转和结余

      29


      年末结转和结余

      60



      30



      61


      总计

      31

      12,302.44

      总计

      62

      12,302.44

      注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

      收入决算表










      公开02表

      部门:浏阳市普迹镇人民政府

      金额单位:万元

      项目

      本年收入合计

      财政拨款收入

      上级补助收入

      事业收入

      经营收入

      附属单位上缴收入

      其他收入

      功能分类科目编码

      科目名称

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合计

      12,302.44

      9,554.62





      2,747.83

      201

      一般公共服务支出

      2,337.05

      2,321.29





      15.75

      20101

      人大事务

      35.64

      31.00





      4.63

      2010102

      一般行政管理事务

      22.60

      22.60






      2010108

      代表工作

      13.03

      8.40





      4.63

      20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

      2,049.22

      2,049.22






      2010301

      行政运行

      547.37

      547.37






      2010302

      一般行政管理事务

      3.08

      3.08






      2010305

      专项业务及机关事务管理

      2.00

      2.00






      2010350

      事业运行

      463.72

      463.72






      2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      1,033.05

      1,033.05






      20104

      发展与改革事务

      49.00

      49.00






      2010499

      其他发展与改革事务支出

      49.00

      49.00






      20105

      统计信息事务

      16.00

      9.00





      7.00

      2010502

      一般行政管理事务

      7.00

      3.00





      4.00

      2010507

      专项普查活动

      9.00

      6.00





      3.00

      20106

      财政事务

      100.73

      100.73






      2010601

      行政运行

      66.73

      66.73






      2010699

      其他财政事务支出

      34.00

      34.00






      20113

      商贸事务

      11.13

      11.13






      2011308

      招商引资

      11.13

      11.13






      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

      8.87

      8.87






      2013102

      一般行政管理事务

      8.00

      8.00






      2013199

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

      0.87

      0.87






      20132

      组织事务

      36.64

      33.02





      3.62

      2013202

      一般行政管理事务

      35.02

      33.02





      2.00

      2013250

      事业运行

      1.62






      1.62

      20136

      其他共产党事务支出

      17.00

      17.00






      2013602

      一般行政管理事务

      17.00

      17.00






      20138

      市场监督管理事务

      12.82

      12.32





      0.50

      2013816

      食品安全监管

      0.50






      0.50

      2013899

      其他市场监督管理事务

      12.32

      12.32






      204

      公共安全支出

      30.61

      30.61






      20402

      公安

      5.73

      5.73






      2040202

      一般行政管理事务

      5.73

      5.73






      20406

      司法

      24.88

      24.88






      2040601

      行政运行

      24.88

      24.88






      205

      教育支出

      55.44

      55.44






      20599

      其他教育支出

      55.44

      55.44






      2059999

      其他教育支出

      55.44

      55.44






      206

      科学技术支出

      136.80

      136.80






      20604

      技术研究与开发

      134.80

      134.80






      2060499

      其他技术研究与开发支出

      134.80

      134.80






      20699

      其他科学技术支出

      2.00

      2.00






      2069999

      其他科学技术支出

      2.00

      2.00






      207

      文化旅游体育与传媒支出

      37.41

      26.58





      10.83

      20701

      文化和旅游

      21.58

      11.58





      10.00

      2070108

      文化活动

      2.50

      2.50






      2070199

      其他文化和旅游支出

      19.08

      9.08





      10.00

      20702

      文物

      0.83






      0.83

      2070206

      历史名城与古迹

      0.83






      0.83

      20799

      其他文化旅游体育与传媒支出

      15.00

      15.00






      2079999

      其他文化旅游体育与传媒支出

      15.00

      15.00






      208

      社会保障和就业支出

      810.81

      783.33





      27.48

      20801

      人力资源和社会保障管理事务

      219.78

      219.78






      2080102

      一般行政管理事务

      2.00

      2.00






      2080109

      社会保险经办机构

      0.93

      0.93






      2080150

      事业运行

      216.85

      216.85






      20802

      民政管理事务

      8.00






      8.00

      2080208

      基层政权建设和社区治理

      8.00






      8.00

      20805

      行政事业单位养老支出

      173.43

      173.43






      2080501

      行政单位离退休

      108.69

      108.69






      2080502

      事业单位离退休

      64.73

      64.73






      20807

      就业补助

      3.66

      3.66






      2080799

      其他就业补助支出

      3.66

      3.66






      20808

      抚恤

      28.19

      27.12





      1.07

      2080899

      其他优抚支出

      28.19

      27.12





      1.07

      20809

      退役安置

      2.77

      2.77






      2080999

      其他退役安置支出

      2.77

      2.77






      20810

      社会福利

      7.50

      4.00





      3.50

      2081002

      老年福利

      3.50






      3.50

      2081005

      社会福利事业单位

      4.00

      4.00






      20811

      残疾人事业

      19.95

      8.41





      11.54

      2081105

      残疾人就业和扶贫

      2.00

      2.00






      2081199

      其他残疾人事业支出

      17.95

      6.41





      11.54

      20819

      最低生活保障

      1.44

      1.44






      2081902

      农村最低生活保障金支出

      1.44

      1.44






      20820

      临时救助

      15.37

      12.00





      3.37

      2082001

      临时救助支出

      15.37

      12.00





      3.37

      20821

      特困人员救助供养

      5.13

      5.13






      2082102

      农村特困人员救助供养支出

      5.13

      5.13






      20822

      大中型水库移民后期扶持基金支出

      243.65

      243.65






      2082201

      移民补助

      6.00

      6.00






      2082202

      基础设施建设和经济发展

      237.65

      237.65






      20828

      退役军人管理事务

      62.16

      62.16






      2082802

      一般行政管理事务

      26.04

      26.04






      2082850

      事业运行

      36.12

      36.12






      20899

      其他社会保障和就业支出

      19.79

      19.79






      2089999

      其他社会保障和就业支出

      19.79

      19.79






      210

      卫生健康支出

      35.67

      23.82





      11.85

      21001

      卫生健康管理事务

      2.00

      2.00






      2100102

      一般行政管理事务

      2.00

      2.00






      21004

      公共卫生

      22.87

      11.87





      11.00

      2100408

      基本公共卫生服务

      7.87

      7.87






      2100410

      突发公共卫生事件应急处理

      4.00






      4.00

      2100499

      其他公共卫生支出

      11.00

      4.00





      7.00

      21007

      计划生育事务

      3.06

      2.21





      0.85

      2100717

      计划生育服务

      3.06

      2.21





      0.85

      21011

      行政事业单位医疗

      6.00

      6.00






      2101101

      行政单位医疗

      6.00

      6.00






      21013

      医疗救助

      0.03

      0.03






      2101301

      城乡医疗救助

      0.03

      0.03






      21015

      医疗保障管理事务

      1.71

      1.71






      2101599

      其他医疗保障管理事务支出

      1.71

      1.71






      211

      节能环保支出

      484.14

      406.14





      78.00

      21103

      污染防治

      377.14

      377.14






      2110302

      水体

      35.00

      35.00






      2110399

      其他污染防治支出

      342.14

      342.14






      21104

      自然生态保护

      50.00

      10.00





      40.00

      2110402

      农村环境保护

      50.00

      10.00





      40.00

      21110

      能源节约利用

      27.00

      19.00





      8.00

      2111001

      能源节约利用

      27.00

      19.00





      8.00

      21199

      其他节能环保支出

      30.00






      30.00

      2119999

      其他节能环保支出

      30.00






      30.00

      212

      城乡社区支出

      2,506.23

      1,963.23





      543.00

      21201

      城乡社区管理事务

      396.00






      396.00

      2120199

      其他城乡社区管理事务支出

      396.00






      396.00

      21203

      城乡社区公共设施

      192.00

      45.00





      147.00

      2120303

      小城镇基础设施建设

      19.00

      19.00






      2120399

      其他城乡社区公共设施支出

      173.00

      26.00





      147.00

      21205

      城乡社区环境卫生

      141.86

      141.86






      2120501

      城乡社区环境卫生

      141.86

      141.86






      21208

      国有土地使用权出让收入安排的支出

      1,351.60

      1,351.60






      2120801

      征地和拆迁补偿支出

      933.74

      933.74






      2120802

      土地开发支出

      417.86

      417.86






      21211

      农业土地开发资金安排的支出

      20.00

      20.00






      2121100

      农业土地开发资金安排的支出

      20.00

      20.00






      21213

      城市基础设施配套费安排的支出

      19.94

      19.94






      2121399

      其他城市基础设施配套费安排的支出

      19.94

      19.94






      21299

      其他城乡社区支出

      384.83

      384.83






      2129999

      其他城乡社区支出

      384.83

      384.83






      213

      农林水支出

      5,064.30

      3,268.60





      1,795.70

      21301

      农业农村

      2,648.99

      1,366.91





      1,282.08

      2130104

      事业运行

      88.19

      88.19






      2130108

      病虫害控制

      15.00

      15.00






      2130119

      防灾救灾

      14.00

      14.00






      2130121

      农业结构调整补贴

      13.80

      13.80






      2130122

      农业生产发展

      150.00

      150.00






      2130124

      农村合作经济

      32.48

      15.62





      16.86

      2130126

      农村社会事业

      592.88

      359.37





      233.51

      2130135

      农业资源保护修复与利用

      65.18

      65.18






      2130142

      农村道路建设

      294.90

      16.00





      278.90

      2130153

      农田建设

      2.00

      2.00






      2130199

      其他农业农村支出

      1,380.57

      627.76





      752.81

      21302

      林业和草原

      561.97

      358.48





      203.49

      2130204

      事业机构

      0.80

      0.80






      2130205

      森林资源培育

      34.10

      34.10






      2130207

      森林资源管理

      7.53

      7.53






      2130209

      森林生态效益补偿

      0.94

      0.94






      2130221

      产业化管理

      140.15

      140.15






      2130234

      林业草原防灾减灾

      40.36

      40.36






      2130299

      其他林业和草原支出

      338.09

      134.60





      203.49

      21303

      水利

      1,060.88

      765.76





      295.12

      2130304

      水利行业业务管理

      5.20

      5.20






      2130305

      水利工程建设

      162.00

      152.00





      10.00

      2130306

      水利工程运行与维护

      104.96

      79.96





      25.00

      2130308

      水利前期工作

      22.00

      22.00






      2130313

      水文测报

      2.00

      2.00






      2130314

      防汛

      17.00

      17.00






      2130321

      大中型水库移民后期扶持专项支出

      30.00

      30.00






      2130335

      农村人畜饮水

      3.10

      3.10






      2130399

      其他水利支出

      714.62

      454.50





      260.12

      21305

      扶贫

      239.71

      239.71






      2130504

      农村基础设施建设

      40.00

      40.00






      2130505

      生产发展

      40.00

      40.00






      2130599

      其他扶贫支出

      159.71

      159.71






      21307

      农村综合改革

      400.63

      385.63





      15.00

      2130701

      对村级公益事业建设的补助

      41.50

      36.50





      5.00

      2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

      319.13

      319.13






      2130706

      对村集体经济组织的补助

      40.00

      30.00





      10.00

      21308

      普惠金融发展支出

      20.01

      20.01






      2130803

      农业保险保费补贴

      20.01

      20.01






      21399

      其他农林水支出

      132.10

      132.10






      2139999

      其他农林水支出

      132.10

      132.10






      214

      交通运输支出

      261.70

      73.00





      188.70

      21401

      公路水路运输

      261.70

      73.00





      188.70

      2140104

      公路建设

      28.00

      28.00






      2140106

      公路养护

      130.05

      45.00





      85.05

      2140199

      其他公路水路运输支出

      103.65






      103.65

      216

      商业服务业等支出

      45.00

      44.00





      1.00

      21602

      商业流通事务

      40.00

      39.00





      1.00

      2160299

      其他商业流通事务支出

      40.00

      39.00





      1.00

      21606

      涉外发展服务支出

      4.00

      4.00






      2160699

      其他涉外发展服务支出

      4.00

      4.00






      21699

      其他商业服务业等支出

      1.00

      1.00






      2169999

      其他商业服务业等支出

      1.00

      1.00






      220

      自然资源海洋气象等支出

      91.18

      91.18






      22001

      自然资源事务

      91.18

      91.18






      2200101

      行政运行

      21.46

      21.46






      2200199

      其他自然资源事务支出

      69.72

      69.72






      221

      住房保障支出

      185.78

      185.10





      0.68

      22101

      保障性安居工程支出

      185.78

      185.10





      0.68

      2210103

      棚户区改造

      82.82

      82.82






      2210199

      其他保障性安居工程支出

      102.96

      102.28





      0.68

      222

      粮油物资储备支出

      31.00

      31.00






      22201

      粮油物资事务

      31.00

      31.00






      2220199

      其他粮油物资事务支出

      31.00

      31.00






      223

      国有资本经营预算支出

      0.44

      0.44






      22301

      解决历史遗留问题及改革成本支出

      0.44

      0.44






      2230105

      国有企业退休人员社会化管理补助支出

      0.44

      0.44






      224

      灾害防治及应急管理支出

      50.50

      50.50






      22401

      应急管理事务

      4.50

      4.50






      2240106

      安全监管

      4.50

      4.50






      22406

      自然灾害防治

      38.00

      38.00






      2240601

      地质灾害防治

      38.00

      38.00






      22499

      其他灾害防治及应急管理支出

      8.00

      8.00






      2249999

      其他灾害防治及应急管理支出

      8.00

      8.00






      229

      其他支出

      100.83

      26.00





      74.83

      22960

      彩票公益金安排的支出

      100.83

      26.00





      74.83

      2296002

      用于社会福利的彩票公益金支出

      60.83

      6.00





      54.83

      2296003

      用于体育事业的彩票公益金支出

      40.00

      20.00





      20.00

      234

      抗疫特别国债安排的支出

      37.56

      37.56






      23402

      抗疫相关支出

      37.56

      37.56






      2340205

      困难群众基本生活补助

      34.74

      34.74






      2340299

      其他抗疫相关支出

      2.81

      2.81






      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

      支出决算表









      公开03表

      部门:浏阳市普迹镇人民政府

      金额单位:万元

      项目

      本年支出合计

      基本支出

      项目支出

      上缴上级支出

      经营支出

      对附属单位补助支出

      功能分类科目编码

      科目名称

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合计

      12,302.44

      1,642.09

      10,660.35




      201

      一般公共服务支出

      2,337.05

      1,079.44

      1,257.61




      20101

      人大事务

      35.64


      35.64




      2010102

      一般行政管理事务

      22.60


      22.60




      2010108

      代表工作

      13.03


      13.03




      20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

      2,049.22

      1,011.09

      1,038.13




      2010301

      行政运行

      547.37

      547.37





      2010302

      一般行政管理事务

      3.08


      3.08




      2010305

      专项业务及机关事务管理

      2.00


      2.00




      2010350

      事业运行

      463.72

      463.72





      2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      1,033.05


      1,033.05




      20104

      发展与改革事务

      49.00


      49.00




      2010499

      其他发展与改革事务支出

      49.00


      49.00




      20105

      统计信息事务

      16.00


      16.00




      2010502

      一般行政管理事务

      7.00


      7.00




      2010507

      专项普查活动

      9.00


      9.00




      20106

      财政事务

      100.73

      66.73

      34.00




      2010601

      行政运行

      66.73

      66.73





      2010699

      其他财政事务支出

      34.00


      34.00




      20113

      商贸事务

      11.13


      11.13




      2011308

      招商引资

      11.13


      11.13




      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

      8.87


      8.87




      2013102

      一般行政管理事务

      8.00


      8.00




      2013199

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

      0.87


      0.87




      20132

      组织事务

      36.64

      1.62

      35.02




      2013202

      一般行政管理事务

      35.02


      35.02




      2013250

      事业运行

      1.62

      1.62





      20136

      其他共产党事务支出

      17.00


      17.00




      2013602

      一般行政管理事务

      17.00


      17.00




      20138

      市场监督管理事务

      12.82


      12.82




      2013816

      食品安全监管

      0.50


      0.50




      2013899

      其他市场监督管理事务

      12.32


      12.32




      204

      公共安全支出

      30.61

      24.88

      5.73




      20402

      公安

      5.73


      5.73




      2040202

      一般行政管理事务

      5.73


      5.73




      20406

      司法

      24.88

      24.88





      2040601

      行政运行

      24.88

      24.88





      205

      教育支出

      55.44


      55.44




      20599

      其他教育支出

      55.44


      55.44




      2059999

      其他教育支出

      55.44


      55.44




      206

      科学技术支出

      136.80


      136.80




      20604

      技术研究与开发

      134.80


      134.80




      2060499

      其他技术研究与开发支出

      134.80


      134.80




      20699

      其他科学技术支出

      2.00


      2.00




      2069999

      其他科学技术支出

      2.00


      2.00




      207

      文化旅游体育与传媒支出

      37.41


      37.41




      20701

      文化和旅游

      21.58


      21.58




      2070108

      文化活动

      2.50


      2.50




      2070199

      其他文化和旅游支出

      19.08


      19.08




      20702

      文物

      0.83


      0.83




      2070206

      历史名城与古迹

      0.83


      0.83




      20799

      其他文化旅游体育与传媒支出

      15.00


      15.00




      2079999

      其他文化旅游体育与传媒支出

      15.00


      15.00




      208

      社会保障和就业支出

      810.81

      427.33

      383.48




      20801

      人力资源和社会保障管理事务

      219.78

      217.78

      2.00




      2080102

      一般行政管理事务

      2.00


      2.00




      2080109

      社会保险经办机构

      0.93

      0.93





      2080150

      事业运行

      216.85

      216.85





      20802

      民政管理事务

      8.00


      8.00




      2080208

      基层政权建设和社区治理

      8.00


      8.00




      20805

      行政事业单位养老支出

      173.43

      173.43





      2080501

      行政单位离退休

      108.69

      108.69





      2080502

      事业单位离退休

      64.73

      64.73





      20807

      就业补助

      3.66


      3.66




      2080799

      其他就业补助支出

      3.66


      3.66




      20808

      抚恤

      28.19


      28.19




      2080899

      其他优抚支出

      28.19


      28.19




      20809

      退役安置

      2.77


      2.77




      2080999

      其他退役安置支出

      2.77


      2.77




      20810

      社会福利

      7.50


      7.50




      2081002

      老年福利

      3.50


      3.50




      2081005

      社会福利事业单位

      4.00


      4.00




      20811

      残疾人事业

      19.95


      19.95




      2081105

      残疾人就业和扶贫

      2.00


      2.00




      2081199

      其他残疾人事业支出

      17.95


      17.95




      20819

      最低生活保障

      1.44


      1.44




      2081902

      农村最低生活保障金支出

      1.44


      1.44




      20820

      临时救助

      15.37


      15.37




      2082001

      临时救助支出

      15.37


      15.37




      20821

      特困人员救助供养

      5.13


      5.13




      2082102

      农村特困人员救助供养支出

      5.13


      5.13




      20822

      大中型水库移民后期扶持基金支出

      243.65


      243.65




      2082201

      移民补助

      6.00


      6.00




      2082202

      基础设施建设和经济发展

      237.65


      237.65




      20828

      退役军人管理事务

      62.16

      36.12

      26.04




      2082802

      一般行政管理事务

      26.04


      26.04




      2082850

      事业运行

      36.12

      36.12





      20899

      其他社会保障和就业支出

      19.79


      19.79




      2089999

      其他社会保障和就业支出

      19.79


      19.79




      210

      卫生健康支出

      35.67


      35.67




      21001

      卫生健康管理事务

      2.00


      2.00




      2100102

      一般行政管理事务

      2.00


      2.00




      21004

      公共卫生

      22.87


      22.87




      2100408

      基本公共卫生服务

      7.87


      7.87




      2100410

      突发公共卫生事件应急处理

      4.00


      4.00




      2100499

      其他公共卫生支出

      11.00


      11.00




      21007

      计划生育事务

      3.06


      3.06




      2100717

      计划生育服务

      3.06


      3.06




      21011

      行政事业单位医疗

      6.00


      6.00




      2101101

      行政单位医疗

      6.00


      6.00




      21013

      医疗救助

      0.03


      0.03




      2101301

      城乡医疗救助

      0.03


      0.03




      21015

      医疗保障管理事务

      1.71


      1.71




      2101599

      其他医疗保障管理事务支出

      1.71


      1.71




      211

      节能环保支出

      484.14


      484.14




      21103

      污染防治

      377.14


      377.14




      2110302

      水体

      35.00


      35.00




      2110399

      其他污染防治支出

      342.14


      342.14




      21104

      自然生态保护

      50.00


      50.00




      2110402

      农村环境保护

      50.00


      50.00




      21110

      能源节约利用

      27.00


      27.00




      2111001

      能源节约利用

      27.00


      27.00




      21199

      其他节能环保支出

      30.00


      30.00




      2119999

      其他节能环保支出

      30.00


      30.00




      212

      城乡社区支出

      2,506.23


      2,506.23




      21201

      城乡社区管理事务

      396.00


      396.00




      2120199

      其他城乡社区管理事务支出

      396.00


      396.00




      21203

      城乡社区公共设施

      192.00


      192.00




      2120303

      小城镇基础设施建设

      19.00


      19.00




      2120399

      其他城乡社区公共设施支出

      173.00


      173.00




      21205

      城乡社区环境卫生

      141.86


      141.86




      2120501

      城乡社区环境卫生

      141.86


      141.86




      21208

      国有土地使用权出让收入安排的支出

      1,351.60


      1,351.60




      2120801

      征地和拆迁补偿支出

      933.74


      933.74




      2120802

      土地开发支出

      417.86


      417.86




      21211

      农业土地开发资金安排的支出

      20.00


      20.00




      2121100

      农业土地开发资金安排的支出

      20.00


      20.00




      21213

      城市基础设施配套费安排的支出

      19.94


      19.94




      2121399

      其他城市基础设施配套费安排的支出

      19.94


      19.94




      21299

      其他城乡社区支出

      384.83


      384.83




      2129999

      其他城乡社区支出

      384.83


      384.83




      213

      农林水支出

      5,064.30

      88.99

      4,975.31




      21301

      农业农村

      2,648.99

      88.19

      2,560.81




      2130104

      事业运行

      88.19

      88.19





      2130108

      病虫害控制

      15.00


      15.00




      2130119

      防灾救灾

      14.00


      14.00




      2130121

      农业结构调整补贴

      13.80


      13.80




      2130122

      农业生产发展

      150.00


      150.00




      2130124

      农村合作经济

      32.48


      32.48




      2130126

      农村社会事业

      592.88


      592.88




      2130135

      农业资源保护修复与利用

      65.18


      65.18




      2130142

      农村道路建设

      294.90


      294.90




      2130153

      农田建设

      2.00


      2.00




      2130199

      其他农业农村支出

      1,380.57


      1,380.57




      21302

      林业和草原

      561.97

      0.80

      561.17




      2130204

      事业机构

      0.80

      0.80





      2130205

      森林资源培育

      34.10


      34.10




      2130207

      森林资源管理

      7.53


      7.53




      2130209

      森林生态效益补偿

      0.94


      0.94




      2130221

      产业化管理

      140.15


      140.15




      2130234

      林业草原防灾减灾

      40.36


      40.36




      2130299

      其他林业和草原支出

      338.09


      338.09




      21303

      水利

      1,060.88


      1,060.88




      2130304

      水利行业业务管理

      5.20


      5.20




      2130305

      水利工程建设

      162.00


      162.00




      2130306

      水利工程运行与维护

      104.96


      104.96




      2130308

      水利前期工作

      22.00


      22.00




      2130313

      水文测报

      2.00


      2.00




      2130314

      防汛

      17.00


      17.00




      2130321

      大中型水库移民后期扶持专项支出

      30.00


      30.00




      2130335

      农村人畜饮水

      3.10


      3.10




      2130399

      其他水利支出

      714.62


      714.62




      21305

      扶贫

      239.71


      239.71




      2130504

      农村基础设施建设

      40.00


      40.00




      2130505

      生产发展

      40.00


      40.00




      2130599

      其他扶贫支出

      159.71


      159.71




      21307

      农村综合改革

      400.63


      400.63




      2130701

      对村级公益事业建设的补助

      41.50


      41.50




      2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

      319.13


      319.13




      2130706

      对村集体经济组织的补助

      40.00


      40.00




      21308

      普惠金融发展支出

      20.01


      20.01




      2130803

      农业保险保费补贴

      20.01


      20.01




      21399

      其他农林水支出

      132.10


      132.10




      2139999

      其他农林水支出

      132.10


      132.10




      214

      交通运输支出

      261.70


      261.70




      21401

      公路水路运输

      261.70


      261.70




      2140104

      公路建设

      28.00


      28.00




      2140106

      公路养护

      130.05


      130.05




      2140199

      其他公路水路运输支出

      103.65


      103.65




      216

      商业服务业等支出

      45.00


      45.00




      21602

      商业流通事务

      40.00


      40.00




      2160299

      其他商业流通事务支出

      40.00


      40.00




      21606

      涉外发展服务支出

      4.00


      4.00




      2160699

      其他涉外发展服务支出

      4.00


      4.00




      21699

      其他商业服务业等支出

      1.00


      1.00




      2169999

      其他商业服务业等支出

      1.00


      1.00




      220

      自然资源海洋气象等支出

      91.18

      21.46

      69.72




      22001

      自然资源事务

      91.18

      21.46

      69.72




      2200101

      行政运行

      21.46

      21.46





      2200199

      其他自然资源事务支出

      69.72


      69.72




      221

      住房保障支出

      185.78


      185.78




      22101

      保障性安居工程支出

      185.78


      185.78




      2210103

      棚户区改造

      82.82


      82.82




      2210199

      其他保障性安居工程支出

      102.96


      102.96




      222

      粮油物资储备支出

      31.00


      31.00




      22201

      粮油物资事务

      31.00


      31.00




      2220199

      其他粮油物资事务支出

      31.00


      31.00




      223

      国有资本经营预算支出

      0.44


      0.44




      22301

      解决历史遗留问题及改革成本支出

      0.44


      0.44




      2230105

      国有企业退休人员社会化管理补助支出

      0.44


      0.44




      224

      灾害防治及应急管理支出

      50.50


      50.50




      22401

      应急管理事务

      4.50


      4.50




      2240106

      安全监管

      4.50


      4.50




      22406

      自然灾害防治

      38.00


      38.00




      2240601

      地质灾害防治

      38.00


      38.00




      22499

      其他灾害防治及应急管理支出

      8.00


      8.00




      2249999

      其他灾害防治及应急管理支出

      8.00


      8.00




      229

      其他支出

      100.83


      100.83




      22960

      彩票公益金安排的支出

      100.83


      100.83




      2296002

      用于社会福利的彩票公益金支出

      60.83


      60.83




      2296003

      用于体育事业的彩票公益金支出

      40.00


      40.00




      234

      抗疫特别国债安排的支出

      37.56


      37.56




      23402

      抗疫相关支出

      37.56


      37.56




      2340205

      困难群众基本生活补助

      34.74


      34.74




      2340299

      其他抗疫相关支出

      2.81


      2.81




      注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

      财政拨款收入支出决算总表








      公开04表

      部门:浏阳市普迹镇人民政府

      金额单位:万元

      收 入

      支 出

      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      合计

      一般公共预算财政拨款

      政府性基金预算财政拨款

      国有资本经营预算财政拨款

      栏次


      1

      栏次


      2

      3

      4

      5

      一、一般公共预算财政拨款

      1

      7,855.42

      一、一般公共服务支出

      33

      2,321.29

      2,321.29



      二、政府性基金预算财政拨款

      2

      1,698.75

      二、外交支出

      34





      三、国有资本经营财政拨款

      3

      0.44

      三、国防支出

      35






      4


      四、公共安全支出

      36

      30.61

      30.61




      5


      五、教育支出

      37

      55.44

      55.44




      6


      六、科学技术支出

      38

      136.80

      136.80




      7


      七、文化旅游体育与传媒支出

      39

      26.58

      26.58




      8


      八、社会保障和就业支出

      40

      783.33

      539.68

      243.65



      9


      九、卫生健康支出

      41

      23.82

      23.82




      10


      十、节能环保支出

      42

      406.14

      406.14




      11


      十一、城乡社区支出

      43

      1,963.23

      571.69

      1,391.54



      12


      十二、农林水支出

      44

      3,268.60

      3,268.60




      13


      十三、交通运输支出

      45

      73.00

      73.00




      14


      十四、资源勘探工业信息等支出

      46






      15


      十五、商业服务业等支出

      47

      44.00

      44.00




      16


      十六、金融支出

      48






      17


      十七、援助其他地区支出

      49






      18


      十八、自然资源海洋气象等支出

      50

      91.18

      91.18




      19


      十九、住房保障支出

      51

      185.10

      185.10




      20


      二十、粮油物资储备支出

      52

      31.00

      31.00




      21


      二十一、国有资本经营预算支出

      53

      0.44



      0.44


      22


      二十二、灾害防治及应急管理支出

      54

      50.50

      50.50




      23


      二十三、其他支出

      55

      26.00


      26.00



      24


      二十四、债务还本支出

      56






      25


      二十五、债务付息支出

      57






      26


      二十六、抗疫特别国债安排的支出

      58

      37.56


      37.56


      本年收入合计

      27

      9,554.62

      本年支出合计

      59

      9,554.62

      7,855.42

      1,698.75

      0.44

      年初财政拨款结转和结余

      28


      年末财政拨款结转和结余

      60





      一般公共预算财政拨款

      29



      61





      政府性基金预算财政拨款

      30



      62





      国有资本经营预算财政拨款

      31



      63





      总计

      32

      9,554.62

      总计

      64

      9,554.62

      7,855.42

      1,698.75

      0.44

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

      一般公共预算财政拨款支出决算表






      公开05表

      部门:浏阳市普迹镇人民政府

      金额单位:万元

      项目

      本年支出

      功能分类科目编码

      科目名称

      小计

      基本支出

      项目支出

      栏次

      1

      2

      3

      合计

      7,855.42

      1,640.47

      6,214.96

      201

      一般公共服务支出

      2,321.29

      1,077.82

      1,243.47

      20101

      人大事务

      31.00


      31.00

      2010102

      一般行政管理事务

      22.60


      22.60

      2010108

      代表工作

      8.40


      8.40

      20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

      2,049.22

      1,011.09

      1,038.13

      2010301

      行政运行

      547.37

      547.37


      2010302

      一般行政管理事务

      3.08


      3.08

      2010305

      专项业务及机关事务管理

      2.00


      2.00

      2010350

      事业运行

      463.72

      463.72


      2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      1,033.05


      1,033.05

      20104

      发展与改革事务

      49.00


      49.00

      2010499

      其他发展与改革事务支出

      49.00


      49.00

      20105

      统计信息事务

      9.00


      9.00

      2010502

      一般行政管理事务

      3.00


      3.00

      2010507

      专项普查活动

      6.00


      6.00

      20106

      财政事务

      100.73

      66.73

      34.00

      2010601

      行政运行

      66.73

      66.73


      2010699

      其他财政事务支出

      34.00


      34.00

      20113

      商贸事务

      11.13


      11.13

      2011308

      招商引资

      11.13


      11.13

      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

      8.87


      8.87

      2013102

      一般行政管理事务

      8.00


      8.00

      2013199

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

      0.87


      0.87

      20132

      组织事务

      33.02


      33.02

      2013202

      一般行政管理事务

      33.02


      33.02

      20136

      其他共产党事务支出

      17.00


      17.00

      2013602

      一般行政管理事务

      17.00


      17.00

      20138

      市场监督管理事务

      12.32


      12.32

      2013899

      其他市场监督管理事务

      12.32


      12.32

      204

      公共安全支出

      30.61

      24.88

      5.73

      20402

      公安

      5.73


      5.73

      2040202

      一般行政管理事务

      5.73


      5.73

      20406

      司法

      24.88

      24.88


      2040601

      行政运行

      24.88

      24.88


      205

      教育支出

      55.44


      55.44

      20599

      其他教育支出

      55.44


      55.44

      2059999

      其他教育支出

      55.44


      55.44

      206

      科学技术支出

      136.80


      136.80

      20604

      技术研究与开发

      134.80


      134.80

      2060499

      其他技术研究与开发支出

      134.80


      134.80

      20699

      其他科学技术支出

      2.00


      2.00

      2069999

      其他科学技术支出

      2.00


      2.00

      207

      文化旅游体育与传媒支出

      26.58


      26.58

      20701

      文化和旅游

      11.58


      11.58

      2070108

      文化活动

      2.50


      2.50

      2070199

      其他文化和旅游支出

      9.08


      9.08

      20799

      其他文化旅游体育与传媒支出

      15.00


      15.00

      2079999

      其他文化旅游体育与传媒支出

      15.00


      15.00

      208

      社会保障和就业支出

      539.68

      427.33

      112.36

      20801

      人力资源和社会保障管理事务

      219.78

      217.78

      2.00

      2080102

      一般行政管理事务

      2.00


      2.00

      2080109

      社会保险经办机构

      0.93

      0.93


      2080150

      事业运行

      216.85

      216.85


      20805

      行政事业单位养老支出

      173.43

      173.43


      2080501

      行政单位离退休

      108.69

      108.69


      2080502

      事业单位离退休

      64.73

      64.73


      20807

      就业补助

      3.66


      3.66

      2080799

      其他就业补助支出

      3.66


      3.66

      20808

      抚恤

      27.12


      27.12

      2080899

      其他优抚支出

      27.12


      27.12

      20809

      退役安置

      2.77


      2.77

      2080999

      其他退役安置支出

      2.77


      2.77

      20810

      社会福利

      4.00


      4.00

      2081005

      社会福利事业单位

      4.00


      4.00

      20811

      残疾人事业

      8.41


      8.41

      2081105

      残疾人就业和扶贫

      2.00


      2.00

      2081199

      其他残疾人事业支出

      6.41


      6.41

      20819

      最低生活保障

      1.44


      1.44

      2081902

      农村最低生活保障金支出

      1.44


      1.44

      20820

      临时救助

      12.00


      12.00

      2082001

      临时救助支出

      12.00


      12.00

      20821

      特困人员救助供养

      5.13


      5.13

      2082102

      农村特困人员救助供养支出

      5.13


      5.13

      20828

      退役军人管理事务

      62.16

      36.12

      26.04

      2082802

      一般行政管理事务

      26.04


      26.04

      2082850

      事业运行

      36.12

      36.12


      20899

      其他社会保障和就业支出

      19.79


      19.79

      2089999

      其他社会保障和就业支出

      19.79


      19.79

      210

      卫生健康支出

      23.82


      23.82

      21001

      卫生健康管理事务

      2.00


      2.00

      2100102

      一般行政管理事务

      2.00


      2.00

      21004

      公共卫生

      11.87


      11.87

      2100408

      基本公共卫生服务

      7.87


      7.87

      2100499

      其他公共卫生支出

      4.00


      4.00

      21007

      计划生育事务

      2.21


      2.21

      2100717

      计划生育服务

      2.21


      2.21

      21011

      行政事业单位医疗

      6.00


      6.00

      2101101

      行政单位医疗

      6.00


      6.00

      21013

      医疗救助

      0.03


      0.03

      2101301

      城乡医疗救助

      0.03


      0.03

      21015

      医疗保障管理事务

      1.71


      1.71

      2101599

      其他医疗保障管理事务支出

      1.71


      1.71

      211

      节能环保支出

      406.14


      406.14

      21103

      污染防治

      377.14


      377.14

      2110302

      水体

      35.00


      35.00

      2110399

      其他污染防治支出

      342.14


      342.14

      21104

      自然生态保护

      10.00


      10.00

      2110402

      农村环境保护

      10.00


      10.00

      21110

      能源节约利用

      19.00


      19.00

      2111001

      能源节约利用

      19.00


      19.00

      212

      城乡社区支出

      571.69


      571.69

      21203

      城乡社区公共设施

      45.00


      45.00

      2120303

      小城镇基础设施建设

      19.00


      19.00

      2120399

      其他城乡社区公共设施支出

      26.00


      26.00

      21205

      城乡社区环境卫生

      141.86


      141.86

      2120501

      城乡社区环境卫生

      141.86


      141.86

      21299

      其他城乡社区支出

      384.83


      384.83

      2129999

      其他城乡社区支出

      384.83


      384.83

      213

      农林水支出

      3,268.60

      88.99

      3,179.61

      21301

      农业农村

      1,366.91

      88.19

      1,278.72

      2130104

      事业运行

      88.19

      88.19


      2130108

      病虫害控制

      15.00


      15.00

      2130119

      防灾救灾

      14.00


      14.00

      2130121

      农业结构调整补贴

      13.80


      13.80

      2130122

      农业生产发展

      150.00


      150.00

      2130124

      农村合作经济

      15.62


      15.62

      2130126

      农村社会事业

      359.37


      359.37

      2130135

      农业资源保护修复与利用

      65.18


      65.18

      2130142

      农村道路建设

      16.00


      16.00

      2130153

      农田建设

      2.00


      2.00

      2130199

      其他农业农村支出

      627.76


      627.76

      21302

      林业和草原

      358.48

      0.80

      357.68

      2130204

      事业机构

      0.80

      0.80


      2130205

      森林资源培育

      34.10


      34.10

      2130207

      森林资源管理

      7.53


      7.53

      2130209

      森林生态效益补偿

      0.94


      0.94

      2130221

      产业化管理

      140.15


      140.15

      2130234

      林业草原防灾减灾

      40.36


      40.36

      2130299

      其他林业和草原支出

      134.60


      134.60

      21303

      水利

      765.76


      765.76

      2130304

      水利行业业务管理

      5.20


      5.20

      2130305

      水利工程建设

      152.00


      152.00

      2130306

      水利工程运行与维护

      79.96


      79.96

      2130308

      水利前期工作

      22.00


      22.00

      2130313

      水文测报

      2.00


      2.00

      2130314

      防汛

      17.00


      17.00

      2130321

      大中型水库移民后期扶持专项支出

      30.00


      30.00

      2130335

      农村人畜饮水

      3.10


      3.10

      2130399

      其他水利支出

      454.50


      454.50

      21305

      扶贫

      239.71


      239.71

      2130504

      农村基础设施建设

      40.00


      40.00

      2130505

      生产发展

      40.00


      40.00

      2130599

      其他扶贫支出

      159.71


      159.71

      21307

      农村综合改革

      385.63


      385.63

      2130701

      对村级公益事业建设的补助

      36.50


      36.50

      2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

      319.13


      319.13

      2130706

      对村集体经济组织的补助

      30.00


      30.00

      21308

      普惠金融发展支出

      20.01


      20.01

      2130803

      农业保险保费补贴

      20.01


      20.01

      21399

      其他农林水支出

      132.10


      132.10

      2139999

      其他农林水支出

      132.10


      132.10

      214

      交通运输支出

      73.00


      73.00

      21401

      公路水路运输

      73.00


      73.00

      2140104

      公路建设

      28.00


      28.00

      2140106

      公路养护

      45.00


      45.00

      216

      商业服务业等支出

      44.00


      44.00

      21602

      商业流通事务

      39.00


      39.00

      2160299

      其他商业流通事务支出

      39.00


      39.00

      21606

      涉外发展服务支出

      4.00


      4.00

      2160699

      其他涉外发展服务支出

      4.00


      4.00

      21699

      其他商业服务业等支出

      1.00


      1.00

      2169999

      其他商业服务业等支出

      1.00


      1.00

      220

      自然资源海洋气象等支出

      91.18

      21.46

      69.72

      22001

      自然资源事务

      91.18

      21.46

      69.72

      2200101

      行政运行

      21.46

      21.46


      2200199

      其他自然资源事务支出

      69.72


      69.72

      221

      住房保障支出

      185.10


      185.10

      22101

      保障性安居工程支出

      185.10


      185.10

      2210103

      棚户区改造

      82.82


      82.82

      2210199

      其他保障性安居工程支出

      102.28


      102.28

      222

      粮油物资储备支出

      31.00


      31.00

      22201

      粮油物资事务

      31.00


      31.00

      2220199

      其他粮油物资事务支出

      31.00


      31.00

      224

      灾害防治及应急管理支出

      50.50


      50.50

      22401

      应急管理事务

      4.50


      4.50

      2240106

      安全监管

      4.50


      4.50

      22406

      自然灾害防治

      38.00


      38.00

      2240601

      地质灾害防治

      38.00


      38.00

      22499

      其他灾害防治及应急管理支出

      8.00


      8.00

      2249999

      其他灾害防治及应急管理支出

      8.00


      8.00

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

      一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








      公开06表

      部门:浏阳市普迹镇人民政府

      金额单位:万元

      人员经费

      公用经费

      科目编码

      科目名称

      决算数

      科目编码

      科目名称

      决算数

      科目编码

      科目名称

      决算数

      301

      工资福利支出

      1,378.21

      302

      商品和服务支出

      65.61

      307

      债务利息及费用支出


      30101

      基本工资

      350.72

      30201

      办公费

      11.68

      30701

      国内债务付息


      30102

      津贴补贴

      247.80

      30202

      印刷费

      1.88

      30702

      国外债务付息


      30103

      奖金

      310.59

      30203

      咨询费


      310

      资本性支出


      30106

      伙食补助费


      30204

      手续费


      31001

      房屋建筑物购建


      30107

      绩效工资

      212.23

      30205

      水费


      31002

      办公设备购置


      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

      95.67

      30206

      电费

      2.00

      31003

      专用设备购置


      30109

      职业年金缴费

      18.29

      30207

      邮电费


      31005

      基础设施建设


      30110

      职工基本医疗保险缴费

      52.00

      30208

      取暖费


      31006

      大型修缮


      30111

      公务员医疗补助缴费

      7.56

      30209

      物业管理费


      31007

      信息网络及软件购置更新


      30112

      其他社会保障缴费

      18.64

      30211

      差旅费

      0.01

      31008

      物资储备


      30113

      住房公积金

      29.49

      30212

      因公出国(境)费用


      31009

      土地补偿


      30114

      医疗费


      30213

      维修(护)费

      12.01

      31010

      安置补助


      30199

      其他工资福利支出

      35.21

      30214

      租赁费


      31011

      地上附着物和青苗补偿


      303

      对个人和家庭的补助

      196.65

      30215

      会议费


      31012

      拆迁补偿


      30301

      离休费


      30216

      培训费

      1.88

      31013

      公务用车购置


      30302

      退休费

      46.82

      30217

      公务接待费

      3.19

      31019

      其他交通工具购置


      30303

      退职(役)费


      30218

      专用材料费


      31021

      文物和陈列品购置


      30304

      抚恤金

      58.76

      30224

      被装购置费


      31022

      无形资产购置


      30305

      生活补助

      67.84

      30225

      专用燃料费


      31099

      其他资本性支出


      30306

      救济费


      30226

      劳务费

      0.04

      399

      其他支出


      30307

      医疗费补助


      30227

      委托业务费


      39906

      赠与


      30308

      助学金


      30228

      工会经费

      15.81

      39907

      国家赔偿费用支出


      30309

      奖励金

      23.22

      30229

      福利费

      4.07

      39908

      对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


      30310

      个人农业生产补贴


      30231

      公务用车运行维护费


      39999

      其他支出


      30311

      代缴社会保险费


      30239

      其他交通费用





      30399

      其他对个人和家庭的补助


      30240

      税金及附加费用








      30299

      其他商品和服务支出

      13.06




      人员经费合计

      1,574.86

      公用经费合计

      65.61

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











      公开07表

      部门:浏阳市普迹镇人民政府

      金额单位:万元

      预算数

      决算数

      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费

      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费

      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费

      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      38


      14.00


      14.00

      24.00

      14.18


      0.23


      0.23

      13.96

      注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









      公开08表

      部门:浏阳市普迹镇人民政府

      金额单位:万元

      项目

      年初结转和结余

      本年收入

      本年支出

      年末结转和结余

      功能分类科目编码

      科目名称

      小计

      基本支出

      项目支出

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合计


      1,698.75

      1,698.75


      1,698.75


      208

      社会保障和就业支出


      243.65

      243.65


      243.65


      20822

      大中型水库移民后期扶持基金支出


      243.65

      243.65


      243.65


      2082201

      移民补助


      6.00

      6.00


      6.00


      2082202

      基础设施建设和经济发展


      237.65

      237.65


      237.65


      212

      城乡社区支出


      1,391.54

      1,391.54


      1,391.54


      21208

      国有土地使用权出让收入安排的支出


      1,351.60

      1,351.60


      1,351.60


      2120801

      征地和拆迁补偿支出


      933.74

      933.74


      933.74


      2120802

      土地开发支出


      417.86

      417.86


      417.86


      21211

      农业土地开发资金安排的支出


      20.00

      20.00


      20.00


      2121100

      农业土地开发资金安排的支出


      20.00

      20.00


      20.00


      21213

      城市基础设施配套费安排的支出


      19.94

      19.94


      19.94


      2121399

      其他城市基础设施配套费安排的支出


      19.94

      19.94


      19.94


      229

      其他支出


      26.00

      26.00


      26.00


      22960

      彩票公益金安排的支出


      26.00

      26.00


      26.00


      2296002

      用于社会福利的彩票公益金支出


      6.00

      6.00


      6.00


      2296003

      用于体育事业的彩票公益金支出


      20.00

      20.00


      20.00


      234

      抗疫特别国债安排的支出


      37.56

      37.56


      37.56


      23402

      抗疫相关支出


      37.56

      37.56


      37.56


      2340205

      困难群众基本生活补助


      34.74

      34.74


      34.74


      2340299

      其他抗疫相关支出


      2.81

      2.81


      2.81


      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

      国有资本经营预算财政拨款支出决算表






      公开09表

      部门:浏阳市普迹镇人民政府

      金额单位:万元

      项目

      本年支出

      功能分类科目编码

      科目名称

      合计

      基本支出

      项目支出

      栏次

      1

      2

      3

      合计

      0.44

      0.44


      223

      国有资本经营预算支出

      0.44

      0.44


      22301

      解决历史遗留问题及改革成本支出

      0.44

      0.44


      2230105

      国有企业退休人员社会化管理补助支出

      0.44

      0.44



























      注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


      第三部分?2021年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2021年度收、支总计12,302.44万元。与上一年度相比,收、支总计各增加3,291.37万元,增长36.53%。主要是因为原糖厂土地开发、湖南都市职业学院等项目支出增加。

      二、收入决算情况说明

      2021年度收入合计12,302.44万元,其中:财政拨款收入9,554.62万元,占77.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2,747.83万元,占22.34%。

      三、支出决算情况说明

      2021年度支出合计12,302.44万元,其中:基本支出1,642.09万元,占13.35%;项目支出10,660.35万元,占86.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2021年度财政拨款收、支总计9,554.62万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加2,005.61万元,增长26.57%。主要是因为“浏阳市美丽河流”、湖南都市职业学院等项目支出。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)财政拨款支出决算总体情况

      2021年度财政拨款支出7,855.42万元,占本年支出合计的63.85%。与上一年度相比,财政拨款支出增加958.97万元,增长13.91%。主要是因为“浏阳市美丽河流”、湖南都市职业学院等项目支出。

      (二)财政拨款支出决算结构情况

      2021年度财政拨款支出7,855.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,321.29万元,占29.55%;公共安全支出30.61万元,占0.39%;教育支出55.44万元,占0.71%;科学技术支出136.8万元,占1.74%;文化旅游体育与传媒支出26.58万元,占0.34%;社会保障和就业支出539.68万元,占6.87%;卫生健康支出23.82万元,占0.3%;节能环保支出406.14万元,占5.17%;城乡社区支出571.69万元,占7.28%;农林水支出3,268.6万元,占41.61%;交通运输支出73万元,占0.93%;商业服务业等支出44万元,占0.56%;自然资源海洋气象等支出91.18万元,占1.16%;住房保障支出185.1万元,占2.36%;粮油物资储备支出31万元,占0.39%;灾害防治及应急管理支出50.5万元,占0.64%。

      (三)财政拨款支出决算具体情况

      2021年度财政拨款支出年初预算数为3,469.64万元,支出决算数为7,855.42万元,完成年初预算的226.4%,其中:

      1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为22.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人大换届支出、人大代表活动资金等。

      2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

      年初预算为0万元,支出决算为8.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加人大代表工作支出。

      3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

      年初预算为496.97万元,支出决算为547.37万元,完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发放基本工资、津补贴、绩效奖,社会保险、职业年金缴纳等。

      4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为3.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加一般行政管理事务支出。

      5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)

      年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加专项业务及机关事务管理支出。

      6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

      年初预算为531.51万元,支出决算为463.72万元,完成年初预算的87.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是:发放基本工资、津补贴、绩效奖,社会保险、职业年金缴纳等。

      7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

      年初预算为1,030万元,支出决算为1,033.05万元,完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是:浏阳市2021年第三批次建设用地水利基金和新增费用(湖南都市职业学院)。

      8、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他发展与改革事务支出。

      9、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加一般行政管理事务支出。

      10、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

      年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:第七次人口普查经费支出。

      11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

      年初预算为82.76万元,支出决算为66.73万元,完成年初预算的80.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是:支付基本工资、社会保险、住房公积金、工会经费等。

      12、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他财政事务支出。

      13、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

      年初预算为0万元,支出决算为11.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加招商引资支出。

      14、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加一般行政管理事务支出。

      15、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为0.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

      16、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为33.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:党员教育专项经费、“党建+微网格”支出。

      17、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加一般行政管理事务支出。

      18、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为12.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:食品安全协管员支出等。

      19、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为5.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加公共安全一般行政管理事务支出。

      20、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

      年初预算为32.86万元,支出决算为24.88万元,完成年初预算的75.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是:支付基本工资、津补贴、社会保险、住房公积金等。

      21、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

      年初预算为47万元,支出决算为55.44万元,完成年初预算的117.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他教育支出。

      22、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为134.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退出企业奖补资金。

      23、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他科学技术支出。

      24、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)

      年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加文化活动支出。

      25、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为9.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:文化站支出。

      26、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他文化旅游体育与传媒支出。

      27、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加人力资源和社会保障一般行政管理事务支出。

      28、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

      年初预算为0万元,支出决算为0.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加社会保险经办机构支出。

      29、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)

      年初预算为256.45万元,支出决算为216.85万元,完成年初预算的84.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是:支付基本工资、津补贴、社会保险、住房公积金等。

      30、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

      年初预算为0万元,支出决算为108.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付行政退休干部死亡抚恤金、退休生活补贴等。

      31、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

      年初预算为52.28万元,支出决算为64.73万元,完成年初预算的123.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付事业退休干部死亡抚恤金、退休生活补贴等。。

      32、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为3.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加就业补助支出。

      33、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为27.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加春节、八一优抚支出经费。。

      34、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为2.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加退役安置支出。

      35、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)

      年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加社会福利事业支出。

      36、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

      年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加残疾人阳光增收扶持资金等。

      37、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为6.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加残疾人无障碍改造经费。

      38、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加农村最低生活保障金支出。

      39、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加暖心工程慰问、临时救助支出。

      40、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为5.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加农村特困人员救助供养支出。

      41、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为26.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加退役军人管理事务支出。

      42、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)

      年初预算为45.39万元,支出决算为36.12万元,完成年初预算的79.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是:支付基本工资、津补贴、社会保险、住房公积金等。

      43、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

      年初预算为30万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的65.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是:上级追加村干部养老保险补助、意外保险补助等。

      44、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加卫生健康管理事务支出。

      45、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为7.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加基本公共卫生服务支出。

      46、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他公共卫生服务支出。

      47、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

      年初预算为0万元,支出决算为2.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加计划生育服务支出。

      48、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

      年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加行政单位医疗支出。

      49、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)

      年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加城乡医疗救助支出。

      50、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为1.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他医疗保障管理事务支出。

      51、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

      年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加污染防治水体支出。

      52、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

      年初预算为340万元,支出决算为342.14万元,完成年初预算的100.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加2021年第三批次建设用地新增费用等。

      53、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

      年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付防四害、垃圾托运费等支出。

      54、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

      年初预算为0万元,支出决算为19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加合作社补助资金。

      55、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

      年初预算为0万元,支出决算为19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加小城镇基础设施建设资金。

      56、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他城乡社区公共设施支出。

      57、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

      年初预算为150万元,支出决算为141.86万元,完成年初预算的94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是:上级追加城乡社区环境卫生支出,用于城乡社区环境卫生费、保洁员费用、垃圾托运费用等等。

      58、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

      年初预算为180万元,支出决算为384.83万元,完成年初预算的213.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是:浏阳市2021年第三批次新增建设新增费用(湖南都市职业学院)。

      59、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

      年初预算为110.82万元,支出决算为88.19万元,完成年初预算的79.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是:支付基本工资、津补贴、社会保险、住房公积金等。

      60、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

      年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加病虫害控制支出。

      61、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)

      年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加防灾减灾支出。

      62、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)

      年初预算为0万元,支出决算为13.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加合作社补助资金。

      63、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

      年初预算为0万元,支出决算为150万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加佳益养殖场补助资金。

      64、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)

      年初预算为0万元,支出决算为15.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加农村合作经济支出。

      65、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

      年初预算为0万元,支出决算为359.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加2020年农村改厕项目资金。

      66、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)

      年初预算为0万元,支出决算为65.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加农业资源保护修复与利用支出。

      67、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

      年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加农村道路建设支出。

      68、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)

      年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加农田建设支出。

      69、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为627.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加烤烟土壤改良、合作社补助资金等等。

      70、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)

      年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加林业和草原事业机构支出。

      71、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)

      年初预算为0万元,支出决算为34.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加“一县一特”油茶补助资金。

      72、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)

      年初预算为0万元,支出决算为7.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加森林资源管理支出。

      73、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

      年初预算为0万元,支出决算为0.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加森林生效效益补偿资金。

      74、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)

      年初预算为0万元,支出决算为140.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加“一县一特”油茶补助资金。

      75、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

      年初预算为0万元,支出决算为40.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加松材线虫除治经费。

      76、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为134.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加“一县一特”油茶补助资金。

      77、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

      年初预算为0万元,支出决算为5.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加水利行业业务管理资金。

      78、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

      年初预算为0万元,支出决算为152万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加水利工程建设支出。

      79、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

      年初预算为0万元,支出决算为79.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加水利工程运行与维护支出。

      80、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)

      年初预算为0万元,支出决算为22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加合作社补助资金等。

      81、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)

      年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加水文测报支出。

      82、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

      年初预算为0万元,支出决算为17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加防汛支出。

      83、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加大中型水库移民后期扶持专项支出。

      84、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

      年初预算为0万元,支出决算为3.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加农村人畜饮水支出。

      85、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为454.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付美丽河流项目支出、河道清淤费用,普官水电站整改退出资金等。

      86、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

      年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加余家冲特色产业基础设施建设资金。

      87、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

      年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加扶贫生产发展支出。

      88、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为159.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他扶贫支出。

      89、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

      年初预算为0万元,支出决算为36.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加对村级公益事业建设的补助支出。

      90、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

      年初预算为0万元,支出决算为319.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加对村民委员会和村党支部的补助支出。

      91、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

      年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加对村集体经济组织的补助支出。

      92、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)

      年初预算为0万元,支出决算为20.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加农业保险保费补贴支出。

      93、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

      年初预算为38.6万元,支出决算为132.1万元,完成年初预算的342.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他农林水支出的支出。

      94、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

      年初预算为0万元,支出决算为28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加公路建设资金。

      95、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

      年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

      96、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加商业流通事务支出资金。

      97、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他涉外发展服务支出。

      98、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他商业服务业支出。

      99、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)

      年初预算为0万元,支出决算为21.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加自然资源事务行政运行支出。

      100、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为69.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他自然资源事务支出。

      101、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)

      年初预算为0万元,支出决算为82.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:付卫生院公租房四期工程款。

      102、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为102.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:付卫生院公租房三期工程款,卫生院公租房道路改造等基础设施配套项目支出。

      103、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他粮油物资事务支出。

      104、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

      年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加安全监管支出。

      105、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

      年初预算为0万元,支出决算为38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加地质灾害防治支出。

      106、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加其他灾害防治及应急管理支出。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2021年度财政拨款基本支出1,640.47万元,其中:人员经费1,574.86万元,占基本支出的96%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费65.61万元,占基本支出的4%,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元,支出决算为14.18万元,完成预算的37.32%,其中:

      因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

      公务接待费支出预算为24万元,支出决算为13.96万元,完成预算的58.17%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费 ,与上年相比增加3.97万元,增长39.74%,增长的主要原因是公务接待人数增加。

      公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

      公务运行维护费支出预算为14万元,支出决算为0.23万元,完成预算的1.64%,决算数小于预算数的主要原因是公车燃料费、维修费减少 ,与上年相比减少2.88万元,下降92.6%,下降的主要原因是公车维修费用减少。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.96万元,占98.38%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.23万元,占1.62%。其中:

      1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

      2、公务接待费支出决算为13.96万元,全年共接待来访团组220个、来宾1,743人次,主要是国内公务接待发生的接待支出。

      3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.23万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.23万元,主要是履行公务发生的维修费支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

      八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,698.75万元;年初结转和结余0万元;支出1,698.75万元,其中基本支出0万元,项目支出1,698.75万元;年末结转和结余0万元。

      1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)

      年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算大于年初预算数的主要原因是:上级追加移民补助经费。

      2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)

      年初预算为0万元,支出决算为237.65万元,决算大于年初预算数的主要原因是:上级追加基础设施建设和经济发展经费。

      3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为933.74万元,决算大于年初预算数的主要原因是:上级追加原糖厂地块开发支出。

      4、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为417.86万元,决算大于年初预算数的主要原因是:上级追加原糖厂地块开发支出。

      5、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算大于年初预算数的主要原因是:上级追加农业土地开发资金安排的支出。

      6、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

      年初预算为19.4万元,支出决算为19.94万元,完成年初预算数的97.3%,决算大于年初预算数的主要原因是:上级追加城市基础设施配套费安排的支出。

      7、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算大于年初预算数的主要原因是:上级追加社会福利彩票公益金支出。

      8、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算大于年初预算数的主要原因是:上级追加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

      9、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)困难群众基本生活补助(项)

      年初预算为0万元,支出决算为34.74万元,决算大于年初预算数的主要原因是:上级追加抗疫特别国债资金。

      10、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)

      年初预算为0万元,支出决算为2.81万元,决算大于年初预算数的主要原因是:上级追加抗疫支出。

      九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

      2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.44万元,其中基本支出0.44万元,项目支出0万元。

      十、关于机关运行经费支出说明

      浏阳市普迹镇人民政府2021年度机关运行经费支出65.61万元,比年初预算数减少126.39万元,下降65.83%。主要原因是:弘扬中华民族传统美德,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

      十一、一般性支出情况

      2021年本部门会议费支出15.86万元,用于召开人大会、经济工作会、镇村干部大会、党政联席会等等,人数3,171人,会议内容为人大换届、日常工作安排等等。2021年本部门培训费支出7.69万元,用于开展乡村振兴、党员冬春训等等,人数1,539人,培训内容为乡村振兴、党员培训。举办建党活动,开支18.79万元,主要是建党100周年庆典活动。

      十二、关于政府采购支出说明

      浏阳市普迹镇人民政府2021年度政府采购支出总额441.98万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出441.98万元。授予中小企业合同金额441.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

      十三、关于国有资产占用情况说明

      截至2021年12月31日,浏阳市普迹镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是环卫车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

      十四、关于2021年度预算绩效情况说明

      (1)绩效管理评价工作开展情况。

      为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔2022〕12号)要求,我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告,自评结果为93分,评价等级为优。

      (2)部门决算中项目绩效自评结果。

      我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金6214.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1698.75万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.44万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

      普迹镇项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1880万元,执行数为6214.95万元,完成预算的230.6%。项目绩效目标完成情况:依托“油茶小镇”产业辐射,建设浏阳市2020年“一县一特”油茶丰产林基地,完成2020年“一县一特”油茶丰产林基地建设6,018亩,2021年实际完成油茶改造面积3,704亩。大力推进都市学院建设,完善集镇街道、商铺、医疗等配套设施建设,打造夹洲湾露天消费综合体中心。发现的主要问题及原因:一是预算编制不准确;二是政府采购不规范;三是调剂使用项目资金。下一步改进措施:严格遵守国家法律法规、政策制度规定,结合乡镇实际情况,按照“专账核算、专户存储、专账核算”原则,进一步控制项目资金使用范围,健全项目资金管理制度。进一步加强项目资金报销方面的监管,杜绝审批流程不完善、会计核算不规范现象,财务部门要按照项目核算要求收集、整理原始凭证,对各类项目支出分别进行专账核算。

      第四部分名词解释

      财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

      上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

      用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

      “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      第五部分附件

      浏阳市普迹镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc


      相关文档:
    1. 扫一扫在手机打开当前页

      <strike id="ll5wd"><small id="ll5wd"></small></strike>

      <object id="ll5wd"></object>

    2. <th id="ll5wd"><video id="ll5wd"><span id="ll5wd"></span></video></th>
      <tr id="ll5wd"></tr><center id="ll5wd"></center><strike id="ll5wd"></strike>
    3. <pre id="ll5wd"><em id="ll5wd"></em></pre>
      <big id="ll5wd"></big>

        台湾无码中文娱乐网|台湾无码一区二区|台湾高清偷拍中文网视频|台湾佬娱乐中文在线网

        品牌简介

        {转码主词}