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      2020年度浏阳市招商引资服务中心部门决算 

        

       

       

      第一部分 浏阳市招商引资服务中心概况 

      一、部门职责 

      二、机构设置 

      第二部分 2020年度部门决算表 

      一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

      第三部分 2020年度部门决算情况说明 

      一、收入支出决算总体情况说明 

      二、收入决算情况说明 

      三、支出决算情况说明 

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

      八、政府性基金预算收入支出决算情况 

      九、关于机关运行经费支出说明 

      十、一般性支出情况 

      十一、关于政府采购支出说明 

      十二、关于国有资产占用情况说明 

      十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

      第四部分 名词解释 

      第五部分 附件 

       

       

       

       

       

      第一部分 浏阳市招商引资服务中心概况 

       

        

      一、部门职责 

      (一)贯彻执行国家和省市关于对外开放、经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。 

      (二)负责组织拟定并实施全市对外开放、经济合作、招商引资的中长期规划和年度计划。 

      (三)负责牵头组织拟定并实施促进全市招商引资和外商投资的相关政策和措施。 

      (四)分析研究全市外商投资情况,宏观指导全市外商投资工作。 

      (五)负责重大招商项目的包装和发布,建立全市招商引资项目库,并统一对外发布招商信息。 

      (六)负责重大招商引资活动的策划组织,重要客商的接待和项目洽谈,来浏客商的联络、邀请。 

      (七)承担外商投资企业的管理、服务,负责处理客商投诉,会同相关部门做好整顿、规范投资行为,优化投资环境工作。 

      (八)结合招商引资做好引智工作,参与对外经济技术协作。 

      (九)负责全市各单位招商引资工作的服务、指导、协调、督查、考核验收和统计工作。 

      (十)承办市委、市政府交办的其他事项 

      二、机构设置及决算单位构成 

      (一)内设机构设置 

      浏阳市招商引资服务中心内设机构包括:浏阳市招商引资服务中心内设机构包括:办公室、投资促进科、投资信息科、项目管理科4个内设机构。根据浏编办发〔2020〕21号相关文件精神,将办公室更名为综合部,投资促进科更名为投资促进部,项目管理科更名为项目管理部,设立投资信息部。 

      (二)决算单位构成 

      浏阳市招商引资服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:浏阳市招商引资服务中心本级,无其他单位。 

       


      第二部分 2020年度部门决算表 

       

       

      收入支出决算总表

       

       

       

       

       

      公开01表

      部门:浏阳市招商引资服务中心

       

       

       

       

      金额单位:万元

      收入

      支出

      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      金额

      栏次

       

      1

      栏次

       

      2

      一、一般公共预算财政拨款收入

      1

      614.66

      一、一般公共服务支出

      32

      520.52

      二、政府性基金预算财政拨款收入

      2

       

      二、外交支出

      33

       

      三、国有资本经营预算财政拨款收入

      3

       

      三、国防支出

      34

       

      四、上级补助收入

      4

       

      四、公共安全支出

      35

       

      五、事业收入

      5

       

      五、教育支出

      36

       

      六、经营收入

      6

       

      六、科学技术支出

      37

       

      七、附属单位上缴收入

      7

       

      七、文化旅游体育与传媒支出

      38

       

      八、其他收入

      8

       

      八、社会保障和就业支出

      39

       

       

      9

       

      九、卫生健康支出

      40

       

       

      10

       

      十、节能环保支出

      41

       

       

      11

       

      十一、城乡社区支出

      42

       

       

      12

       

      十二、农林水支出

      43

       

       

      13

       

      十三、交通运输支出

      44

       

       

      14

       

      十四、资源勘探工业信息等支出

      45

       

       

      15

       

      十五、商业服务业等支出

      46

      94.14

       

      16

       

      十六、金融支出

      47

       

       

      17

       

      十七、援助其他地区支出

      48

       

       

      18

       

      十八、自然资源海洋气象等支出

      49

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      50

       

       

      20

       

      二十、粮油物资储备支出

      51

       

       

      21

       

      二十一、国有资本经营预算支出

      52

       

       

      22

       

      二十二、灾害防治及应急管理支出

      53

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      54

       

       

      24

       

      二十四、债务还本支出

      55

       

       

      25

       

      二十五、债务付息支出

      56

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特别国债安排的支出

      57

       

      本年收入合计

      27

      614.66

      本年支出合计

      58

      614.66

      使用非财政拨款结余

      28

       

      结余分配

      59

       

      年初结转和结余

      29

       

      年末结转和结余

      60

       

       

      30

       

       

      61

       

      总计

      31

      614.66

      总计

      62

      614.66

      注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

       

       

       


       

      收入决算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公开02表

      部门:浏阳市招商引资服务中心

       

       

       

       

       

       

      金额单位:万元

      项目

      本年收入合计

      财政拨款收入

      上级补助收入

      事业收入

      经营收入

      附属单位上缴收入

      其他收入

      功能分类科目编码

      科目名称

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合计

      614.66

      614.66

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服务支出

      520.52

      520.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20113

      商贸事务

      520.02

      520.02

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2011308

      招商引资

      308.03

      308.03

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2011350

      事业运行

      211.99

      211.99

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

      0.50

      0.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013199

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

      0.50

      0.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      216

      商业服务业等支出

      94.14

      94.14

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21606

      涉外发展服务支出

      94.14

      94.14

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2160699

      其他涉外发展服务支出

      94.14

      94.14

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

       

       

       


       

      支出决算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公开03表

      部门:浏阳市招商引资服务中心

       

       

       

       

       

      金额单位:万元

      项目

      本年支出合计

      基本支出

      项目支出

      上缴上级支出

      经营支出

      对附属单位补助支出

      功能分类科目编码

      科目名称

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合计

      614.66

      211.99

      402.67

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服务支出

      520.52

      211.99

      308.53

      0.00

      0.00

      0.00

      20113

      商贸事务

      520.02

      211.99

      308.03

      0.00

      0.00

      0.00

      2011308

      招商引资

      308.03

      0.00

      308.03

      0.00

      0.00

      0.00

      2011350

      事业运行

      211.99

      211.99

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

      0.50

      0.00

      0.50

      0.00

      0.00

      0.00

      2013199

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

      0.50

      0.00

      0.50

      0.00

      0.00

      0.00

      216

      商业服务业等支出

      94.14

      0.00

      94.14

      0.00

      0.00

      0.00

      21606

      涉外发展服务支出

      94.14

      0.00

      94.14

      0.00

      0.00

      0.00

      2160699

      其他涉外发展服务支出

      94.14

      0.00

      94.14

      0.00

      0.00

      0.00

      注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

       

       

       


       

      财政拨款收入支出决算总表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公开04表

      部门:浏阳市招商引资服务中心

       

       

       

       

       

       

       

      金额单位:万元

      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      合计

      一般公共预算财政拨款

      政府性基金预算财政拨款

      国有资本经营预算财政拨款

      栏次

       

      1

      栏次

       

      2

      3

      4

      5

      一、一般公共预算财政拨款

      1

      614.66

      一、一般公共服务支出

      33

      520.52

      520.52

      0.00

      0.00

      二、政府性基金预算财政拨款

      2

       

      二、外交支出

      34

       

       

      0.00

      0.00

      三、国有资本经营财政拨款

      3

       

      三、国防支出

      35

       

       

      0.00

      0.00

       

      4

       

      四、公共安全支出

      36

       

       

      0.00

      0.00

       

      5

       

      五、教育支出

      37

       

       

      0.00

      0.00

       

      6

       

      六、科学技术支出

      38

       

       

      0.00

      0.00

       

      7

       

      七、文化旅游体育与传媒支出

      39

       

       

      0.00

      0.00

       

      8

       

      八、社会保障和就业支出

      40

       

       

      0.00

      0.00

       

      9

       

      九、卫生健康支出

      41

       

       

      0.00

      0.00

       

      10

       

      十、节能环保支出

      42

       

       

      0.00

      0.00

       

      11

       

      十一、城乡社区支出

      43

       

       

      0.00

      0.00

       

      12

       

      十二、农林水支出

      44

       

       

      0.00

      0.00

       

      13

       

      十三、交通运输支出

      45

       

       

      0.00

      0.00

       

      14

       

      十四、资源勘探工业信息等支出

      46

       

       

      0.00

      0.00

       

      15

       

      十五、商业服务业等支出

      47

      94.14

      94.14

      0.00

      0.00

       

      16

       

      十六、金融支出

      48

       

       

      0.00

      0.00

       

      17

       

      十七、援助其他地区支出

      49

       

       

      0.00

      0.00

       

      18

       

      十八、自然资源海洋气象等支出

      50

       

       

      0.00

      0.00

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      51

       

       

      0.00

      0.00

       

      20

       

      二十、粮油物资储备支出

      52

       

       

      0.00

      0.00

       

      21

       

      二十一、国有资本经营预算支出

      53

       

       

      0.00

      0.00

       

      22

       

      二十二、灾害防治及应急管理支出

      54

       

       

      0.00

      0.00

       

      23

       

      二十三、其他支出

      55

       

       

      0.00

      0.00

       

      24

       

      二十四、债务还本支出

      56

       

       

      0.00

      0.00

       

      25

       

      二十五、债务付息支出

      57

       

       

      0.00

      0.00

       

      26

       

      二十六、抗疫特别国债安排的支出

      58

       

       

      0.00

      0.00

      本年收入合计

      27

      614.66

      本年支出合计

      59

      614.66

      614.66

      0.00

      0.00

      年初财政拨款结转和结余

      28

       

      年末财政拨款结转和结余

      60

       

       

      0.00

      0.00

      一般公共预算财政拨款

      29

       

       

      61

       

       

       

       

      政府性基金预算财政拨款

      30

       

       

      62

       

       

       

       

      国有资本经营预算财政拨款

      31

       

       

      63

       

       

       

       

      总计

      32

      614.66

      总计

      64

      614.66

      614.66

      0.00

      0.00

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

       

       

       


       

      一般公共预算财政拨款支出决算表

       

       

       

       

       

       

      公开05表

      部门:浏阳市招商引资服务中心

       

       

      金额单位:万元

      项目

      本年支出

      功能分类科目编码

      科目名称

      小计

      基本支出

      项目支出

      栏次

      1

      2

      3

      合计

      614.66

      211.99

      402.67

      201

      一般公共服务支出

      520.52

      211.99

      308.53

      20113

      商贸事务

      520.02

      211.99

      308.03

      2011308

      招商引资

      308.03

      0.00

      308.03

      2011350

      事业运行

      211.99

      211.99

      0.00

      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

      0.50

      0.00

      0.50

      2013199

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

      0.50

      0.00

      0.50

      216

      商业服务业等支出

      94.14

      0.00

      94.14

      21606

      涉外发展服务支出

      94.14

      0.00

      94.14

      2160699

      其他涉外发展服务支出

      94.14

      0.00

      94.14

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

       

       

       


       

      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公开06表

      部门:浏阳市招商引资服务中心

       

       

       

       

       

       

      金额单位:万元

      人员经费

      公用经费

      科目编码

      科目名称

      决算数

      科目编码

      科目名称

      决算数

      科目编码

      科目名称

      决算数

      301

      工资福利支出

      202.94

      302

      商品和服务支出

      8.93

      307

      债务利息及费用支出

       

      30101

      基本工资

      52.01

      30201

      办公费

       

      30701

      国内债务付息

       

      30102

      津贴补贴

      0.55

      30202

      印刷费

       

      30702

      国外债务付息

       

      30103

      奖金

      65.78

      30203

      咨询费

       

      310

      资本性支出

       

      30106

      伙食补助费

       

      30204

      手续费

       

      31001

      房屋建筑物购建

       

      30107

      绩效工资

      43.51

      30205

      水费

       

      31002

      办公设备购置

       

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

      14.88

      30206

      电费

       

      31003

      专用设备购置

       

      30109

      职业年金缴费

       

      30207

      邮电费

       

      31005

      基础设施建设

       

      30110

      职工基本医疗保险缴费

      5.57

      30208

      取暖费

       

      31006

      大型修缮

       

      30111

      公务员医疗补助缴费

       

      30209

      物业管理费

       

      31007

      信息网络及软件购置更新

       

      30112

      其他社会保障缴费

      1.56

      30211

      差旅费

       

      31008

      物资储备

       

      30113

      住房公积金

      11.05

      30212

      因公出国(境)费用

       

      31009

      土地补偿

       

      30114

      医疗费

       

      30213

      维修(护)费

       

      31010

      安置补助

       

      30199

      其他工资福利支出

      8.04

      30214

      租赁费

       

      31011

      地上附着物和青苗补偿

       

      303

      对个人和家庭的补助

      0.12

      30215

      会议费

       

      31012

      拆迁补偿

       

      30301

      离休费

       

      30216

      培训费

       

      31013

      公务用车购置

       

      30302

      退休费

       

      30217

      公务接待费

       

      31019

      其他交通工具购置

       

      30303

      退职(役)费

       

      30218

      专用材料费

       

      31021

      文物和陈列品购置

       

      30304

      抚恤金

       

      30224

      被装购置费

       

      31022

      无形资产购置

       

      30305

      生活补助

       

      30225

      专用燃料费

       

      31099

      其他资本性支出

       

      30306

      救济费

       

      30226

      劳务费

       

      399

      其他支出

       

      30307

      医疗费补助

       

      30227

      委托业务费

       

      39906

      赠与

       

      30308

      助学金

       

      30228

      工会经费

      3.26

      39907

      国家赔偿费用支出

       

      30309

      奖励金

       

      30229

      福利费

      0.69

      39908

      对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

       

      30310

      个人农业生产补贴

       

      30231

      公务用车运行维护费

       

      39999

      其他支出

       

      30311

      代缴社会保险费

       

      30239

      其他交通费用

       

       

       

       

      30399

      其他对个人和家庭的补助

      0.12

      30240

      税金及附加费用

       

       

       

       

       

       

       

      30299

      其他商品和服务支出

      4.98

       

       

       

      人员经费合计

      203.06

      公用经费合计

      8.93

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

       

       

       


       

      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公开07表

      部门:浏阳市招商引资服务中心

       

       

       

       

       

       

       

      金额单位:万元

      预算数

      决算数

      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费

      合计

      因公出国(境)费

      公务用车购置及运行费

      公务接待费

      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费

      小计

      公务用车购置费

      公务用车运行费

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      34.00

      33.74

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      33.74

      注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

       

       

       


       

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       

       

       

       

       

       

      公开08表

      部门:浏阳市招商引资服务中心

       

       

      金额单位:万元

      项目

      年初结转和结余

      本年收入

      本年支出

      年末结转和结余

      功能分类科目编码

      科目名称

      小计

      基本支出

      项目支出

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合计

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

       

       

       


       

      国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       

       

       

       

       

       

      公开09表

      部门:浏阳市招商引资服务中心

       

       

      金额单位:万元

      项目

      本年支出

      功能分类科目编码

      科目名称

      合计

      基本支出

      项目支出

      栏次

      1

      2

      3

      合计

       

       

       

      注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

       


      第三部分 2020年度部门决算情况说明 

       

      一、收入支出决算总体情况说明 

      2020年度收、支总计614.66万元。与上一年度相比,收、支总计各减少66.32万元,下降9.74%。收入减少的主要是因为受疫情等影响,减少了部分重点项目推介会及集中签约活动等导致项目支出拨款数减少;支出减少主要是因为受疫情等影响,减少了部分重点项目推介会及集中签约活动等导致项目支出拨款数减少 

      二、收入决算情况说明 

      2020年度收入合计614.66万元,其中:财政拨款收入614.66万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

      三、支出决算情况说明 

      2020年度支出合计614.66万元,其中:基本支出211.99万元,占34.49%;项目支出402.67万元,占65.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      2020年度财政拨款收、支总计614.66万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少66.32万元,下降9.74%。主要是因为受疫情等影响,减少了部分重点项目推介会及集中签约活动等项目支出。 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      (一)财政拨款支出决算总体情况 

      2020年度财政拨款支出614.66万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少66.32万元,下降9.74%。主要是因为受疫情等影响,减少了部分重点项目推介会及集中签约活动等项目支出。 

      (二)财政拨款支出决算结构情况 

      2020年度财政拨款支出614.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出520.52万元,占84.68%;商业服务业等支出94.14万元,占15.32%。 

      (三)财政拨款支出决算具体情况 

      2020年度财政拨款支出年初预算数为407.52万元,支出决算数为614.66万元,完成年初预算的150.83%,其中: 

      1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 

      年初预算为195.4万元,支出决算为308.03万元,完成年初预算的157.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据市委市政府的安排与部署,为进一步促进全市招商引资工作,根据一事一议原则,增加了2019年“引老乡、回故乡、建家乡”新春招商恳谈会工作经费32.1万元,2020年知名企业浏阳行暨招商引资项目集中签约仪式活动经费38.9万元,2019年度招商引资中介人和招商引资特别贡献奖励资金30万元等项目活动资金。

      2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 

      年初预算为212.12万元,支出决算为211.99万元,完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是:由于保险缴费费率调整导致部分费用有所降低。

      3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 

      年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级奖励中心党支部2019年度示范化“五化”党支部补助经费0.5万元。

      4、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项) 

      年初预算为0万元,支出决算为94.14万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级开放型经济发展增加2020年招商引资资金94.14万元,全部用来实施委托中介招商项目。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

       2020年度财政拨款基本支出211.99万元,其中:人员经费203.06万元,占基本支出的95.79%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.93万元,占基本支出的4.21%,主要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

      2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为33.74万元,完成预算的99.24%,其中: 

      因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

      公务接待费支出预算为34万元,支出决算为33.74万元,完成预算的99.24%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格按上级要求,控制公务接待等相关经费支出 ,与上年相比减少13.3万元,下降28.27%,下降的主要原因是单位严格按上级要求,控制公务接待等相关经费支出,同时,受疫情影响,减少部分客商接待。

      公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

      2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算33.74万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中: 

      1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。 

      2、公务接待费支出决算为33.74万元,全年共接待来访团组320个、来宾2,800人次,主要是2020年知名企业浏阳行暨招商引资项目集中签约仪式活动及日常来浏客商项目考察等日常接待发生的接待支出。 

      3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

      八、政府性基金预算收入支出决算情况 

      浏阳市招商引资服务中心2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

      九、关于机关运行经费支出说明 

      浏阳市招商引资服务中心2020年度机关运行经费支出8.93万元,比年初预算数减少6.07万元,下降40.47%。主要原因是:调整部分运行经费弥补员工工资晋级晋档及人才引进住房补助等相关年初无预算的支出。

      十、一般性支出情况 

      2020年本部门开支会议费0.74万元,主要为中心组织日常招商会议相关费用,人数约220人,内容为招商引资调度等会议;开支培训费1万元,主要为中心参加市委宣传培训1人、招商讲堂培训主体班及授课相关培训费用,约200人参加,内容为招商讲堂及培训主体班培训学习;本单位未组织开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

      十一、关于政府采购支出说明 

      浏阳市招商引资服务中心2020年度政府采购支出总额95.3万元,其中:政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.14万元。授予中小企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的1.2%,其中:授予小微企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的1.2%。

      十二、关于国有资产占用情况说明 

      截至2020年12月31日,浏阳市招商引资服务中心共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

      十三、关于2020年度预算绩效情况说明 

      为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔2021〕12号)要求,浏阳市招商引资服务中心对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告,已在浏阳市政府门户网站进行公开(详见附件)。根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分91分,等级为“优”;中心全部为业务工作专项绩效,无运行维护专项绩效,得分90分,等级为“优”。从评价情况来看,预算执行情况良好,完成情况良好,基本达成预算绩效目标。 

       

       

      第四部分 名词解释 

      财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

      上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

      事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

      经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

      其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

      用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

      年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

      结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

      “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

       

      第五部分 附件 

      2020招商引资部门整体支出绩效自评报告.doc

       

       

       

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