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      浏阳市河长制工作办公室2019年部门预算说明

      发布时间 : 2019-02-20 来源:市水务局 字体大小:

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      第一部分? 2019年部门预算说明

      一、部门基本概况

      二、部门预算单位构成

      三、部门收支总体情况

      四、一般公共预算拨款支出预算

      五、其他重要事项的情况说明

      六、名称解释

      第二部分? 2019年部门预算公开表格

      一、2019年部门收支总体情况表

      二、2019年部门收入总体情况表

      三、2019年部门支出总体情况表

      四、2019年一般公共预算支出情况表

      五、2019年一般公共预算基本支出情况表

      六、2019年财政拨款收支总体情况表

      七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

      八、2019年政府性基金预算支出情况表

      九、2019年预算项目绩效目标表

      十、2019年整体支出绩效目标表

      十一、2019年部门预算经济科目分类表

      十二、2019年政府预算经济科目分类表

      第一部分? 2019年部门预算说明

      一、部门基本概况

        1、职能职责

        浏阳市河长制工作办公室主要职责:贯彻落实上级关于推行河长制的方针政策和决策部署,承担河长制工作委员会的日常工作;负责拟定全市河长制相关制度并组织实施;负责河长制信息化管理系统的建设、管理和维护;及时处理群众举报和投诉;负责全市河长制考核具体工作;牵头负责涉水畜禽养殖污染防治工作;完成总河长、市级河长和市河长制工作委员会交办的其他事项。

        2、机构设置

        (1)部门设置。本部门设置督查科、执法科、综合科。

        (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工9人。

        二、部门预算单位构成

        浏阳市河长制工作办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市河长制工作办公室本级。

        三、部门收支总体情况

        2019年部门预算包括浏阳市河长制工作办公室。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括保障浏阳市河长制工作办公室基本运行的经费。

      ????2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

        (一)收入预算

        2019年年初部门收入预算数116.21万元,其中,一般公共预算拨款116.21万元,政府性基金预算收入0万元,上级补助收入0万元。本单位为新设立单位,无上年数据。

        (二)支出预算

        2019 年年初部门支出预算数116.21万元,其中农林水支出116.21万元。本单位为新设立单位,无上年数据。

        四、一般公共预算财政拨款支出预算

        2019年一般公共预算财政拨款收入预算数116.21万元,具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2019年年初预算数为116.21万元,其中,工资福利支出107.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出9.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出0万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

        (二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

        五、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        2019年河长制办公室运行经费9.00万元。本单位为新设立单位,无上年数据。

        (二)“三公”经费预算

        2019年部门“三公”经费预算数为2.00万元,其中:公务接待费2.00万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。本单位为新设立单位,无上年数据。

        (三)政府采购情况

        2019年部门政府采购预算总额0万元,其中政府采购服务预算0万元,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万。

        (四)预算绩效管理情况

        按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年河长制工作办公室整体支出116.21万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

        (五)国有资产占用使用情况

        截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

        2019年预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

        六、名词解释

        1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

        3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        

        第二部分 ? 河长办2019年部门预算公开表格

        附表1.2019年部门收支总体情况表

        ????2.2019年部门收入总体情况表

       ???? 3.2019年部门支出总体情况表

        ????4.2019年一般公共预算支出情况表

        ????5.2019年一般公共预算基本支出情况表

        ????6.2019年财政拨款收支总体情况表

        ????7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

        ????8.2019年政府性基金预算支出情况表

        ????9.2019年预算项目绩效目标表

        ????10.2019年整体支出绩效目标表

        ????11.2019年部门预算经济科目分类表

        ????12.2019年政府预算经济科目分类表


        

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