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      浏阳市移民开发管理局 2019年部门预算

      发布时间 : 2019-02-19 来源:市移民开发管理局 字体大小:

        一、部门基本概况

        (一)职能职责

        按照国发[2006]17号文件精神,遵循开发性移民的方针,做到工程建设、移民安置与生态保护并重,完善落实好扶持政策,逐步改善移民生产生活条件,并逐步建立起促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制。同时,协助做好重点工程的移民安置工作和完成市委、市政府交办的其他工作任务。

        (二)机构设置

        (1)部门设置。本部门由局机关和1个二级机构组成。分别是移民开发管理局机关和移民后期扶持服务中心。

        (2)人员情况。本部门目前共有在职职工13人。

        二、部门预算单位构成

       纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市移民开发管理局部门本级。

        三、部门收支总体情况

        浏阳市移民开发管理局2019年部门预算指本级预算。收入包括一般公共预算收入和上级转移支付收入;支出既包括事业单位基本运行的经费,又包括专项工作类项目经费。

        2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

        (一)收入预算,2019年年初预算数274.9万元,其中,一般公共预算拨款264.9万元,上级转移支付收入10万元。收入较去年260.44万元增加14.46万元,主要原因是财政补助收入增加。上级转移支付收入10万元,是上级下拨移民专项工作经费,用于移民办事机构日常公用经费。

        (二)支出预算,2019年年初预算数274.9 万元,其中,基本支出204.22 万元,项目支出70.68万元。较去年260.44万元增加14.46万元,主要原因是1、2018年新增1名工作人员,新增经费11.7万元;2、普调工资等增加1.76万元;3、移民专项工作经费增加1万元。

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2019年一般公共预算拨款支出274.9万元,具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2019年年初预算数为204.22万元,其中,工资福利支出191.2万元,主要包括于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出13万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出0万元。

        (二)项目支出:2019年年初预算数为70.68万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,市级专项支出4.68万元,主要用于完成市级专项工作任务等方面;移民专项工作经费支出16万元,主要用于弥补移民局刚性支出不足部分(其中上级转移支付10万元);弥补移民口粮补贴不足部分50万元。

        五、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        2019年市移民开发管理局机关运行经费当年一般公共预算拨款274.9万元,较上年增加14.46 万元,上升5.6 %。上升主要是新增工作人员1名,运行经费有所增加。

        (二)“三公”经费预算

        2019年“三公”经费预算数为 3万元,其中,公务接待费 3万元;因公出国(境)费 0?万元;公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0?万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

        (三)政府采购情况

        2019年市移民开发管理局政府采购预算总额 3??万元,其中,政府采购服务预算 3?万元。

        (四)预算绩效管理情况

        按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年市移民开发管理局整体支出274.9万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出50万元,其中:弥补移民口粮补贴不足部分项目50万元;实行项目支出绩效目标管理。

        (五)国有资产占用使用情况

        截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

        2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

        六、名词解释

        (一)基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        (二)项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

        (三)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (四)“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        附表1.2019年部门收支总体情况表

        2.2019年部门收入总体情况表

        3.2019年部门支出总体情况表

        4.2019年一般公共预算支出情况表

        5.2019年一般公共预算基本支出情况表

        6.2019年财政拨款收支总体情况表

        7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

        8.2019年政府性基金预算支出情况表

        9.2019年预算项目绩效目标表

        10.2019年整体支出绩效目标表

        11.2019年部门预算经济科目分类表

        12.2019年政府预算经济科目分类表

        2019年2月1日

        


      P020210528639085049937.xls


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